Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190287 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za ochranné sklo | 24,99 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190286 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné zariadenie | 82,00 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190285 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 1,00 vrátane DPH |
273001917 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190284 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,54 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190283 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,94 vrátane DPH |
A3592475 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190282 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001917 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190281 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190280 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190330 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov | 13,20 bez DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190329 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov | 106,51 vrátane DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190338 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 11,55 vrátane DPH |
104 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190338 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 11,55 vrátane DPH |
104 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190337 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 40,65 vrátane DPH |
103 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190336 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
34544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 18,21 vrátane DPH |
102 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190335 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190334 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190333 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 74,39 vrátane DPH |
273001816 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190345 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov | 194,05 vrátane DPH |
105 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190344 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós | 1778,00 vrátane DPH |
88 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190342 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,27 bez DPH |
273001820 | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190355 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1397 vrátane DPH |
89 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190353 | Peter Choreň - PeNaLux Budapeštianska 2448/7,04013 Košice |
50711075 | Tepovacie práce | 210 bez DPH |
106 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190352 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 89,66 vrátane DPH |
273001411 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190358 | Vojtech Petrík Východná 40,04471 Čečejovce |
30250412 | kontrola a revízie hasiacich prístrojov | 84,60 vrátane DPH |
101 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190357 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ochrana osobných údajov | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190356 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1016 vrátane DPH |
90 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190346 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 161,70 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 21.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190378 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 33,44 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190377 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 108,72 vrátane DPH |
27300186 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190376 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 100,36 vrátane DPH |
273001736 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190375 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 114,30 vrátane DPH |
273001735 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190373 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190372 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 |