Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190037 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 151,93 vrátane DPH |
273001411 | 23.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190342 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,27 bez DPH |
273001820 | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190269 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,56 vrátane DPH |
273001820 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190374 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 154,78 vrátane DPH |
273001922 | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190047 | ESET Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | úhrada za predlženie licencie na ESET | 155,38 vrátane DPH |
12 | 1.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190167 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós | 159,78 vrátane DPH |
55 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190214 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 160,73 vrátane DPH |
273001411 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190346 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 161,70 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 21.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190110 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 162,62 vrátane DPH |
35 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190052 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné žiakov | 162,11 vrátane DPH |
16 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190134 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 165,08 vrátane DPH |
273001820 | 8.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190188 | VVS Košicea.s. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 170,06 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190071 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 171,64 vrátane DPH |
273001411 | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190141 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 173,60 vrátane DPH |
273001411 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190249 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 174,35 vrátane DPH |
80 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190423 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | strava a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190387 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190164 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 175,23 vrátane DPH |
53 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63 vrátane DPH |
30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190099 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 175,61 vrátane DPH |
273001820 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190090 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu za žiaka | 176,34 vrátane DPH |
28 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190395 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 177,07 vrátane DPH |
273001411 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190260 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHL | 177,77 vrátane DPH |
273001411 | 24.7.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča |
00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190126 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 178,56 vrátane DPH |
45 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21 vrátane DPH |
30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190279 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 185,19 vrátane DPH |
273001411 | 21.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190290 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR | 186,05 vrátane DPH |
94 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190028 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 186,46 vrátane DPH |
27300182é | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190218 | Špeciálna zákl.škola s MŠ int. Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu | 187,53 vrátane DPH |
73 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 |