Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190388 | Mestské kultúrne stredisko Hlavná 58, 04501 Moldava n/B |
00135305 | úhrada za mestský rozhlas | 9,96 bez DPH |
116 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190111 | IVES Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | úhrada za STP APV | 83,65 vrátane DPH |
36 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58 vrátane DPH |
27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190449 | Obec Jasov Nám.sv.Floriána 259/1 |
00324264 | úhrada za stravovanie - posedenie zamestnancov | 567,80 vrátane DPH |
135 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev |
00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9 vrátane DPH |
50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190221 | Slovenská techn. univerzita Bratislava Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
74 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190183 | Slov.tech.univ.v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
64 | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
20190147 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós | 72,05 vrátane DPH |
47 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190106 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
34 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190064 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR | 72,05 vrátane DPH |
24 | 19.2.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
20190036 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove | 72,05 vrátane DPH |
11 | 25.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190450 | spojená stredná škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | strava žiakov CDR | 24,82 bez DPH |
27300192 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190416 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR | 48,18 bez DPH |
273001921 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190370 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR | 48,18 bez DPH |
273001921 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190242 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190241 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14 vrátane DPH |
273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190207 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 10,22 vrátane DPH |
373001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča |
00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190112 | Oto Lukáč Drienovec 458, 04401 |
10707174 | úhrada za rekonštrukciu kúpelne | 3370 vrátane DPH |
21 | 1.4.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 | |
20190354 | Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38 |
10778250 | Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy | 108 vrátane DPH |
107 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190178 | SPDDD Úsmev ako dar Kováčka 28, 04001 Košice |
17316537 | úhrada za obed na akcii | 20 vrátane DPH |
59 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190358 | Vojtech Petrík Východná 40,04471 Čečejovce |
30250412 | kontrola a revízie hasiacich prístrojov | 84,60 vrátane DPH |
101 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 |