Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190291 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 286,72 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 145/2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 |
FA268190270 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 190,08 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 134/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190583 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 398,55 vrátane DPH |
318/2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190562 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 49,71 vrátane DPH |
299/2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190522 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 305,10 vrátane DPH |
282/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190448 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 31,88 vrátane DPH |
239/2019 | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190415 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 328,68 vrátane DPH |
213/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190343 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 98,28 vrátane DPH |
176/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 1.8.2019 | |
FA268190304 | Lekáreň na Letnej Letná 27, Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 304,57 vrátane DPH |
150/2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190233 | Lekáreň na Letnej Letná 27,Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 295,80 vrátane DPH |
116/2019 | 20.05.2019 | 22.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA268190109 | Lekáreň na Letnej Letná 27,Spišská Nová Ves |
31303536 | mliečna výživa | 32,97 vrátane DPH |
56/2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190075 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,Bratislava |
00585441 | PZP za osobné vozidlá | 407,38 bez DPH |
PZ 051-3042047,6563421308 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190032 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,Bratislava |
00585441 | HP osobného vozidla | 294,19 bez DPH |
PZ č. 6592297940 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190512 | Kooperatíva a.s. Štenovičova 4,Bratislava |
00585441 | poistenie vozidla | 94,77 bez DPH |
PZ č.3539130690 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190509 | Kooperatíva a.s. Štenovičova 4,Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie | 308,90 bez DPH |
PZ č.6592297940 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190528 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | HP za osobné vozidlo | 154,88 bez DPH |
PZ č.2768002087 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190438 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | HP osobného vozidla | 146,21 bez DPH |
PZ č.2768002087 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190273 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | HP za osobné vozidlo | 146,21 bez DPH |
PZ č.2768002087 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 19.6.2019 | |
FA268190098 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17,Bratislava |
31595545 | HP za osobné vozidlo | 146,21 bez DPH |
PZ č. 2768002087 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190518 | Komora sestier a pôrodných asistentiek Plzenská 2,Prešov |
37999991 | odborný seminár | 120.- bez DPH |
284/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190629 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
344/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
FA268190574 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
311/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190504 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
273/2019 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190431 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
231/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190218 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 156,11 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190163 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky a zdravotnícky materiál | 287,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 81/2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.5.2019 |
FA268190123 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 57/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 26.3.2019 |
FA268190061 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 161,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 28/2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 9.2.2019 |
FA268190003 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 462,27 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 316/2018 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190622 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 537,07 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 342/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |
FA268190567 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 305/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 |
FA268190491 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 186,10 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 265/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 |
FA268190433 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 200,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 230/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 |
FA268190387 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,95 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 199/2019 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 |
FA268190320 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 232,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 160/2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 15.7.2019 |
FA268190260 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 158,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 130/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190548 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190432 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190212 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | spužby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
FA268190155 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 11.5.2019 |