Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 328,52 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190100 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 126.- vrátane DPH |
50/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190099 | Vladimíra Karabinová Odborárov 22,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské pančuchy | 73,80 vrátane DPH |
48/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190098 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17,Bratislava |
31595545 | HP za osobné vozidlo | 146,21 bez DPH |
PZ č. 2768002087 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190097 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 341,79 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 47/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 |
FA268190096 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190095 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 322,10 vrátane DPH |
51/2019 | 01.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190094 | Inštalačný materiál Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný vodárenský materiál | 138,78 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 49/2019 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 |
FA268190093 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190092 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 3.366,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000030056/2019 | 28.02.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 |
FA268190091 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | zber kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu | 28.02.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190086 | Dobos Dionýz Ing. Rudná 353,Rožňava |
10748661 | znalecký posudok | 280.- bez DPH |
24/2019 | 19.02.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190090 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | nájom za nebytové priestory | 233,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190089 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefanikovo nám.6C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava práčky | 98.- bez DPH |
48/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190088 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 165,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 44/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 |
FA268190087 | Merkury Shop s.r.o. Mlynska 37,Spišská Nová Ves |
51231735 | schodová rudla | 37,69 vrátane DPH |
45/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190083 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 385,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 38/2019 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 |
FA268190082 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 274,49 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 41/2019 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 |
FA268190081 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 391,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 39/2019 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 |
FA268190080 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP osobného vozidla | 156,82 bez DPH |
PZ č.8011362046 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 | |
FA268190085 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 377,82 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 | |
FA268190084 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 19,62 vrátane DPH |
40/2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 26.2.2019 | |
FA268190079 | Ing.Andreánsky Pavol Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | koberec | 75.- vrátane DPH |
35/2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190078 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 271,27 vrátane DPH |
36/2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190077 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | kryt na mobilný telefón | 29,99 vrátane DPH |
37/2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190076 | IZOTERM-Mráz Ľubomír Kováčska 1/15,Spišská Nová Ves |
33052069 | oprava rozvodov na kúrení | 48.- vrátane DPH |
30/2019 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190075 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,Bratislava |
00585441 | PZP za osobné vozidlá | 407,38 bez DPH |
PZ 051-3042047,6563421308 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190074 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a,Levoča |
42090598 | stravné a internátne za chovanca | 23,64 bez DPH |
Dododa o zabezpečení stravy a ubytovania | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190073 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 196,12 vrátane DPH |
Rámcová KZ | 34/2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 |
FA268190072 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | nájom za nebytové priestory | 141,61 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 167,94 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/2015 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190071 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 128,40 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190070 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 564,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190069 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 389,14 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190067 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6.60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190066 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 9,56 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 65,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190064 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | výmena pevného disku | 52,48 vrátane DPH |
33/2019 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190063 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | oprava tlačiarne | 30,50 vrátane DPH |
32/2019 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190062 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 95,02 vrátane DPH |
29/2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 9.2.2019 |