Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190017 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 139,07 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 3/2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 8.2.2019 |
FA268190016 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 54,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 09.01.2019 | 11.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190015 | Free-zona s.r.o. Nám baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190014 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 433,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 312/2018 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190013 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 348,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 2/2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190012 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 344,35 vrátane DPH |
1/2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190011 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190010 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 59,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.1/2010 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 129,66 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190008 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 20,93 vrátane DPH |
318/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 347,54 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190006 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 151,68 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/2015 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190005 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 159,49 vrátane DPH |
Rámcová KZ | 317/2018 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190004 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 261,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 314/2018 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190003 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 462,27 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 316/2018 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190002 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 176,36 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 315/2018 | 02.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.01.2019 | 03.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190265 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259, Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 376,55 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 126/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190264 | Peter Majerík-Inštalačný materiál Sladkovičová 5, Spišská Nová Ves |
34574131 | vodárenský materiál | 45,80 vrátane DPH |
133/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 | |
FA268190263 | Educo-Consult s.r.o. Vysokoškolákov 4,Žilina |
36663484 | odborný seminár | 50.- vrátane DPH |
129/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 | |
FA268190262 | Ing.Anna Gallová-DIPOS Budovateľská 1162, Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 76,37 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 132/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190261 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 20,93 vrátane DPH |
131/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 | |
FA268190260 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 158,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 130/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |