Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190090 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | nájom za nebytové priestory | 233,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190072 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | nájom za nebytové priestory | 141,61 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190568 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefanikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava sušičky prádla | 130.- vrátane DPH |
308/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190089 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefanikovo nám.6C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava práčky | 98.- bez DPH |
48/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
FA268190653 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 3.448,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 11.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
FA268190500 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18, Bratislava |
47695421 | plyn | 2.318,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190282 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18, Bratislava |
47695421 | vykurovací plyn | 3.293,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 24.6.2019 | |
FA268190127 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 3.591.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 26.3.2019 | |
FA268190028 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3.013,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190027 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | servis zásobníkov na propán | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme zásobníkov | 9/2019 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | 8.2.2019 |
FA268190552 | Ipeko Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16,Zvolen |
47405279 | odborný seminár | 50.- bez DPH |
300/2019 | 05.11.2019 | 07.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190034 | Ipeko Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16,Zvolen |
47405279 | odborný seminár | 50.- bez DPH |
12/2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190626 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.675,99 bez DPH |
Dodatok k RD | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | |
FA268190561 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.513,. bez DPH |
Dodatok k RD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190499 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1.954,34 vrátane DPH |
Dodatok k RD | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190441 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.207,49 bez DPH |
Dodatok k RD | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190391 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky | 114,08 bez DPH |
Dodatok k RD | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 | |
FA268190306 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2.424,40 bez DPH |
Dodatok k RD | 4000035879 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 15.7.2019 |
FA268190249 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2.625,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000034302/2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 12.6.2019 |
FA268190204 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2.280.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000032906/2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.477,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000031357/2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 2.4.2019 |
FA268190092 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 3.366,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000030056/2019 | 28.02.2019 | 04.03.2019 | 13.3.2019 |
FA268190047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.310,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000028881/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 9.2.2019 |
FA268190599 | Pedro plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 348.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 324/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 |
FA268190447 | Pedro plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 263,75 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 240/2019 | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 28.9.2019 |
FA268190349 | Pedro plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 439,44 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 174/2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | 1.8.2019 |
FA268190200 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 98/2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 11.5.2019 |
FA268190083 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 385,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 38/2019 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 |
FA268190572 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,50 vrátane DPH |
313/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190521 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 80.- vrátane DPH |
281/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190479 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 22,50 vrátane DPH |
258/2019 | 30.09.2019 | 02.10.2019 | 24.10.2019 | |
FA268190478 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 32.- vrátane DPH |
256/2019 | 30.09.2019 | 02.10.2019 | 24.10.2019 | |
FA268190434 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 48,90 vrátane DPH |
234/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190413 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 58,40 vrátane DPH |
216/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190383 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 52,40 vrátane DPH |
196/2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 12.8.2019 | |
FA268190316 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 45.- vrátane DPH |
158/2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190289 | ADcomp SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 39,40 vrátane DPH |
144/2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 | |
FA268190225 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,90 vrátane DPH |
110/2019 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
FA268190158 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 20,90 vrátane DPH |
79/2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190118 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 102,40 vrátane DPH |
59/2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 26.3.2019 |