Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190067   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6.60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.02.2019  13.02.2019  21.2.2019 
FA268190066   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  9,56 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.02.2019  13.02.2019  21.2.2019 
FA268190024   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  poplatok za internát chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190651   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  370,61 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.12.2019  02.01.2020  21.1.2020 
FA268190611   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  421,48 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.12.2019  05.12.2019  16.12.2019 
FA268190581   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  558,94 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    18.11.2019  20.11.2019  9.12.2019 
FA268190551   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  357,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    05.11.2019  07.11.2019  29.11.2019 
FA268190524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  418,92 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    21.10.2019  22.10.2019  12.11.2019 
FA268190495   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  586,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.10.2019  07.10.2019  24.10.2019 
FA268190453   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  266,15 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    17.09.2019  19.09.2019  28.9.2019 
FA268190426   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  821,99 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.09.2019  06.09.2019  28.9.2019 
FA268190397   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  307,19 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.08.2019  21.08.2019  18.9.2019 
FA268190378   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  523,12 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.08.2019  07.08.2019  12.8.2019 
FA268190348   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  175,49 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.07.2019  22.07.2019  1.8.2019 
FA268190322   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  527,37 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    03.07.2019  08.07.2019  15.7.2019 
FA268190290   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  338,47 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.06.2019  20.06.2019  24.6.2019 
FA268190258   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  335,13 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    05.06.2019  05.06.2019  19.6.2019 
FA268190235   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  338,81 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.05.2019  21.05.2019  12.6.2019 
FA268190207   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,96 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    03.05.2019  07.05.2019  16.5.2019 
FA268190181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  507,60 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    23.04.2019  24.04.2019  11.5.2019 
FA268190153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  404,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.04.2019  05.04.2019  11.5.2019 
FA268190129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  348,43 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.03.2019  21.03.2019  26.3.2019 
FA268190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  328,52 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.03.2019  06.03.2019  22.3.2019 
FA268190085   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  377,82 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.02.2019  20.02.2019  26.2.2019 
FA268190055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,67 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.02.2019  06.02.2019  9.2.2019 
FA268190029   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  263,58 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    18.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  347,54 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.01.2019  07.01.2019  17.1.2019 
FA268190625   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  111,76 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.12.2019  10.12.2019  30.12.2019 
FA268190557   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  108,47 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.11.2019  08.11.2019  29.11.2019 
FA268190497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  116,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.10.2019  08.10.2019  25.10.2019 
FA268190436   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  152,86 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  125,21 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.08.2019  08.08.2019  12.8.2019 
FA268190325   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  126,85 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.07.2019  09.07.2019  15.7.2019 
FA268190257   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
  služby pevnej siete  135,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.06.2019  06.06.2019  19.6.2019 
FA268190210   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,40 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2019  07.05.2019  16.5.2019 
FA268190162   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190103   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.03.2019  07.03.2019  22.3.2019 
FA268190050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  128,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.02.2019  05.02.2019  9.2.2019 
FA268190009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190595   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  stropné svietidlá  108,25 
vrátane DPH
  323/2019  25.11.2019  26.11.2019  9.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť