Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190115 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 518,92 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190070 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 564,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 65,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190023 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 572,10 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190016 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 54,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 09.01.2019 | 11.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190622 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 537,07 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 342/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |
FA268190567 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 305/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 |
FA268190491 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 186,10 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 265/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 |
FA268190433 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 200,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 230/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 |
FA268190387 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,95 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 199/2019 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 |
FA268190320 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 232,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 160/2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 15.7.2019 |
FA268190260 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 158,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 130/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190218 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 156,11 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190163 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky a zdravotnícky materiál | 287,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 81/2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.5.2019 |
FA268190123 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 57/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 26.3.2019 |
FA268190061 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 161,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 28/2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 9.2.2019 |
FA268190003 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 462,27 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 316/2018 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190596 | Autostop RV,s.r.o. Šafáriková 3714,Rožňava |
36582280 | príprava a absolvovanie STK | 96.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 322/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 9.12.2019 |
FA268190514 | Autostop RV,s.r.o. Šafáriková 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 92,57 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 280/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 12.11.2019 |
FA268190488 | Autostop RV,s.r.o. Šafáriková 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 224,68 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 267/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 |
FA268190455 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 118, Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 39.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 245/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 29.9.2019 |
FA268190417 | Autostop RV,s.r.o. Šafáriková 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 266,94 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 217/2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 |
FA268190395 | Autostop RV,s.r.o. Šafáriková 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 36.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 204/2019 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | 18.9.2019 |
FA268190217 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 87,76 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 105/2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190214 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 292,38 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 108/2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190182 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 1.381,06 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 92/2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 11.5.2019 |
FA268190143 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servisná prehliadka osobného vozidla | 387,08 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 70/2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 2.4.2019 |
FA268190088 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 165,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 44/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 |
FA268190193 | M.B.M.nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | kancelársky nábytok | 278.- vrátane DPH |
95/2019 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190564 | Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 84,92 vrátane DPH |
Zmluva č.60-0000896113PO2014 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190470 | Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 217,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodavke pitnej vody | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 29.9.2019 | |
FA268190293 | Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 220,40 vrátane DPH |
Zmluva č.60-0000896113PO2014 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190140 | Východoslovenská vodárenská spol.a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné | 209,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 2.4.2019 | |
FA268190633 | Podtatranská vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 645,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodavke pitnej vody | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 31.12.2019 | |
FA268190449 | Podtatranská vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 568,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodavke pitnej vody | 13.09.2019 | 17.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190283 | Podtatranská vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 749,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodavke pitnej vody | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 24.6.2019 | |
FA268190114 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 764,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190647 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 158,67 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 350/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 |
FA268190627 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 111,55 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 337/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 |
FA268190605 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | čerstvé mäso | 101,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 330/2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 16.12.2019 |