![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190034 | Ipeko Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16,Zvolen |
47405279 | odborný seminár | 50.- bez DPH |
12/2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 8.2.2019 | |
FA268190437 | ISCON s.r.o. Čučmianska dlhá 3,Rožňava |
36820202 | kancelársky nábytok | 486.- vrátane DPH |
233/2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190332 | ISCON s.r.o. Čučmianska dlhá 3,Rožňava |
36820202 | sedacia súprava,kancelárske kreslo | 474.- vrátane DPH |
163/2019 | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
FA268190587 | Ivan Kubra-OTEX Hájik 2755/2, Lieskovec |
34622934 | posteľné prádlo,uteráky | 349,50 vrátane DPH |
320/2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190076 | IZOTERM-Mráz Ľubomír Kováčska 1/15,Spišská Nová Ves |
33052069 | oprava rozvodov na kúrení | 48.- vrátane DPH |
30/2019 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190498 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 35,25 vrátane DPH |
272/2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190425 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 29,83 vrátane DPH |
229/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190375 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 54,55 vrátane DPH |
191/2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 12.8.2019 | |
FA268190105 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 25,18 vrátane DPH |
55/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190062 | Ján Zalibera-Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 95,02 vrátane DPH |
29/2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 9.2.2019 | |
FA268190513 | Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5,Rožňava |
31688497 | pracovný odev a obuv | 400.- vrátane DPH |
278/2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190608 | Janka Šmelková-ALTAIR Jarková 342/11,Dobšiná |
33449341 | revízia hasiacich prístrojov | 216.- vrátane DPH |
329/2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 16.12.2019 | |
FA268190412 | Janka Žemlová Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
33982023 | sáčky do vysávača | 9,50 vrátane DPH |
215/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190613 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | |
FA268190612 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | revízia plynového zariadenia | 792.- vrátane DPH |
338/2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | |
FA268190494 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 | |
FA268190389 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | piktogramy PO | 9,70 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 | |
FA268190388 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 | |
FA268190324 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190259 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 19.6.2019 | |
FA268190548 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190432 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190212 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | spužby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
FA268190155 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190096 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190059 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 9.2.2019 | |
FA268190011 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190622 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 537,07 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 342/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |
FA268190567 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 305/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 |
FA268190491 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 186,10 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 265/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 |
FA268190433 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 200,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 230/2019 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 |
FA268190387 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 239,95 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 199/2019 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 |
FA268190320 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 232,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 160/2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 15.7.2019 |
FA268190260 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 158,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 130/2019 | 06.06.,2019 | 07.06.2019 | 19.6.2019 |
FA268190218 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 156,11 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190163 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky a zdravotnícky materiál | 287,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 81/2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.5.2019 |
FA268190123 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 57/2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 26.3.2019 |
FA268190061 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 161,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 28/2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 9.2.2019 |
FA268190003 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 462,27 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 316/2018 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 17.1.2019 |
FA268190629 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
344/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 |