Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268190336 | Lunys s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad-Veľká |
36472549 | ovocie,zelenina | 134,18 vrátane DPH |
167/2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 16.7.2019 | |
FA268190460 | Allianz poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, Bratislav |
00151700 | PZP vozidla | 131,39 bez DPH |
PZ č.9740043230 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 29.9.2019 | |
FA268190168 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324,Mlynky |
00329371 | daň z nehnuteľnosti | 131,40 bez DPH |
Rozhodnutie č.214-z.č.582/2004 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190568 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefanikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava sušičky prádla | 130.- vrátane DPH |
308/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190414 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 130,50 vrátane DPH |
214/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 129,66 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
FA268190427 | Ing.Anna Gallová-DIPOS Budovateľská 1162, Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 128,42 vrátane DPH |
226/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190071 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 128,40 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
FA268190050 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 128,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 04.02.2019 | 05.02.2019 | 9.2.2019 | |
FA268190280 | Agua Technology s.r.o. Piaristická 2,Nitra |
51728168 | výmena filtrov na vodu | 127.- vrátane DPH |
140/2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 24.6.2019 | |
FA268190210 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 127,40 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 16.5.2019 | |
FA268190103 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 127,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 126,85 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190100 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 126.- vrátane DPH |
50/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
FA268190381 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 125,21 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 12.8.2019 | |
FA268190162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 123,43 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190421 | Ing.Pavol Andreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | detské ošatenie | 121,80 vrátane DPH |
221/2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190518 | Komora sestier a pôrodných asistentiek Plzenská 2,Prešov |
37999991 | odborný seminár | 120.- bez DPH |
284/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190440 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | záložný zdroj | 119,56 vrátane DPH |
236/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 28.9.2019 | |
FA268190374 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | čerstvé mäso | 118,89 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 184/2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 12.8.2019 |
FA268190167 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324,Mlynky |
00329371 | odvoz komunalného odpadu | 118,80 bez DPH |
84/2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190519 | Daliel Takáč DTS Zdoba 91,Sady nad Torisou |
37014188 | oprava sterilizátora | 117.- bez DPH |
232/2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190540 | Fórum riaditeľov Pečeňady 66,Pečeňady |
37906607 | konferencia soc.pracovníkov | 116.- bez DPH |
291/2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | |
FA268190529 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 116,78 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 286/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
FA268190497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 116,15 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 25.10.2019 | |
FA268190391 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky | 114,08 bez DPH |
Dodatok k RD | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 | |
FA268190223 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 114,44 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
FA268190148 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 114,64 vrátane DPH |
73/2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 11.5.2019 | |
FA268190600 | Fórum riaditeľov Pečeňady 66,Pečeňady |
37906607 | odborný seminár | 112.- bez DPH |
325/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA268190627 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 111,55 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 337/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 |
FA268190625 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 111,76 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
FA268190202 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 111,28 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 100/2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 16.5.2019 |
FA268190595 | Seteza elektro s.r.o. Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves |
31704387 | stropné svietidlá | 108,25 vrátane DPH |
323/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 9.12.2019 | |
FA268190557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 108,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | |
FA268190228 | Ndh ATYP s.r.o. Drevárska 2,Spišská Nová Ves |
36213691 | nastavenie kovania okien a dverí | 108.- vrátane DPH |
112/2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA268190108 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 105,42 vrátane DPH |
Rámcová KZ | 53/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 22.3.2019 |
FA268190409 | Lunys s.r.o. Vodárenská 2011/38,Poprad-Veľká |
36472549 | ovocie,zelenina | 104,54 vrátane DPH |
210/2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 18.9.2019 | |
FA268190327 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 104,17 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 15.7.2019 | |
FA268190457 | Ing.Pavol Andreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | obrusy | 103,50 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 249/2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 29.9.2019 |
FA268190630 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15,Nitra |
45539197 | recyklácia papiera | 102.- vrátane DPH |
301/2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 31.12.2019 |