Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190402 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplex.star. o mot. voz,. 122019 | 35,82 vrátane DPH |
132016-13.5.2016 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190401 | Stredná odborná škola Sladkovičova 12, 069 01 Snina |
37878247 | Strava O.Tkáč 122019 | 24,12 vrátane DPH |
652019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190400 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Úbrež, 072 42 Úbrež |
35545640 | Strava žiakov 9-122019 | 16,44 vrátane DPH |
82019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190399 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odob.stravy 122019 | 4494,67 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190398 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťah. 122019 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190397 | Mgr. Andrea Madarasová Pri parku 3, 073 01 Sobrance |
52695603 | Maser.sl. pre deti SUS,SŠS 3-4 122019 | 320,00 vrátane DPH |
642019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190396 | Vých. vodáresnká spoločnosť Komenského 52, 040 01 Košice |
36570460 | Vodné,stočné 122019 | 593,77 vrátane DPH |
40000109748PO201 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190395 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | SlužbyBOZP a TPO 122019 | 250,00 vrátane DPH |
12019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190394 | ARRIVA Michalovce a.s. Lastormírska 3, 071 01 Michalovce |
36214078 | Preprava 13.12.2019 | 200,00 vrátane DPH |
712019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190393 | JUDr.Ing.Róbert Ihnát Bernolákova č. 24, 073 01 Sobrance |
Prenájom neb.priest. 122019 | 220,10 vrátane DPH |
42019- | 31.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190392 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Ubytovanie a strava 122019 Gáborová E | 109,80 vrátane DPH |
32019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190391 | Slovnaft BENZINOL Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1-122019 | 400,76 vrátane DPH |
5611864361 | 23.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190390 | Stredná odborná škola Sladkovičova 12, 069 01 Snina |
37878247 | Ubytovanie O.Tkáč 122019 | 20,00 vrátane DPH |
652019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190389 | Penzión ANIMA |
44999283 | Prenájom prestorov 13.12.2019 | 292,00 vrátane DPH |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190388 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 105, 071 01 Michalovce |
40010775 | Výpočtová technika | 449,40 vrátane DPH |
19.12.2019 | 23.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190387 | ROVKUR s.r.o. Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Montáž plyn.kotla Švermova, SO | 2580,00 vrátane DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190386 | ROVKUR s.r.o. Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Odbor.prehl. plyn.kot. v obj.CDR | 1212,00 vrátane DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190385 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palárikova 1602/01, 069 01 Snina |
42382530 | Strava deti 122019 | 372,00 vrátane DPH |
OZ 032019-27.8.2019 | OZ 032019-27.8.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 |
20190384 | ZVAREX SLOVAKIA s.r.o. Vihorlatská č. 3, 071 01 Michalovce |
36212032 | NAREX EBU 15-16C uhl.brus.,rez,kot. | 179,42 vrátane DPH |
17.12.2019 | 31.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190383 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Mačarianska 5067, 071 01 Michalovce |
47102357 | Čistiace prostr. | 222,05 vrátane DPH |
17.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190382 | Mgr. Andrea Madarasová Pri parku 3, 073 01 Sobrance |
52695603 | Mas.služ. a indv.cvič. SŠS 3-4 | 320,00 vrátane DPH |
642019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190381 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 105, 071 01 Michalovce |
40010775 | Toner Canon LBP214 | 59,40 vrátane DPH |
722019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190380 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 105, 071 01 Michalovce |
40010775 | Oprava NTB | 158,00 vrátane DPH |
722019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190379 | Obecný úrad Remetské Hámre Remetské Hámre 072 41 Rem. Hámre |
00325716 | Vývoz TKO II. polrok 2019 | 290,94 vrátane DPH |
52019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190378 | Vých. vodáresnká spoločnosť Komenského 52, 040 01 Košice |
36570460 | Vývoz žumpy RH 133 122019 | 367,97 vrátane DPH |
702019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190377 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 112019 RH 23 | 309,91 vrátane DPH |
164462017--338362017-172019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190376 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 112019 Štúrova 37,SO | 155,75 vrátane DPH |
164462017-M-338362017-172017 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190375 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 112019 Koromlľa 28 | 54,00 vrátane DPH |
164462017-M-338362017-172019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190374 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 112019 RH 133 | 75,72 vrátane DPH |
164462017-M-338362017-172019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190373 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie E.Gáborová 112019 | 152,50 vrátane DPH |
32019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190372 | ORANGE Metodovova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telef.popl. MT 122019 | 224,64 vrátane DPH |
12.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | ||
20190371 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 52, 071 01 Michalovce |
36766542 | Lekar.prehliadka | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190370 | osobnýudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zod.osoby 122019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO2019D16180-2-122019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 122019 | 2147,14 vrátane DPH |
P34172019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190368 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 112019 | 250,00 vrátane DPH |
12019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 24.5.2020 | |
20190367 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telef.popl. 112019 | 15,00 vrátane DPH |
11.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190366 | Slovak Telekom a.s. Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telef.popl. 112019 | 164,27 vrátane DPH |
11.12.2019 | 31.12.2019 | 24.5.2020 | ||
20190365 | Slovnaft BENZINOL Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2-112019 | 559,02 vrátane DPH |
5611864361 | 09.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190364 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava |
31327681 | Toner HP 973X | 189,46 vrátane DPH |
168172017-M-142017 | 09.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
20190363 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava |
31327681 | Toner OKI B401 | 378,00 vrátane DPH |
168172017-M-142017 | 09.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 |