Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190059 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019, RD Milhostov | 121,55 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190058 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019, DeD | 865,94 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190057 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019, RD Trebišov | 182,39 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190056 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 01/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo | 11.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190055 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019 | 43,20 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190054 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 01/2019 | 84,00 bez DPH |
884/2018 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190053 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 01/2019 | 84,00 bez DPH |
884/2018 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190052 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie detí 01/2019 | 317,77 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190051 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2019 | 59,70 bez DPH |
216/OVS/2016 | 11.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI | 467,40 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019 | 3556,80 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190041 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 39,40 bez DPH |
9/2019 | 07.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190040 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet | 47,00 bez DPH |
3080410 | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190039 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 02/2019 | 11,10 bez DPH |
30122247 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190038 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19 | 576,20 bez DPH |
0-000105354PO2015 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190037 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | 60,00 bez DPH |
ZO/2018A16614-1 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190036 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 254,55 bez DPH |
43748/2013 | 05.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 01/2019 | 139,31 bez DPH |
9901159502 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190034 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, Hriadky |
33157596 | Pneumatika, VW Golf | 90,37 bez DPH |
15/2019 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190033 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Ochranné sklo pre Apple iPhone | 24,99 bez DPH |
14/2019 | 31.01.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190032 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190031 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190030 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Servisné služby | 186,00 vrátane DPH |
11/2019 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190029 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie detí 01/2019 | 48,72 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190028 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018, DeD | 1015,51 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190027 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018, RD Milhostov | 130,46 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 2018, vyúčtovanie | 2590,54 vrátane DPH |
P1432/2015 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190025 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | BRKO 12/2018 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190024 | Ing.Manojlovičová Anna M.R.Štefánika 50, Trebišov |
33150699 | Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018 | 1950,00 vrátane DPH |
1/2019 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190023 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 12/2018 | 67,20 vrátane DPH |
884/2018 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190022 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 12/2018 | 67,20 vrátane DPH |
884/2018 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190021 | Základná škola Pribinova 34,Trebišov |
35541067 | Strava detí 01/2019 | 12,72 vrátane DPH |
10/2019 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190020 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 12/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190019 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Sládkovičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, DeD | 190,00 vrátane DPH |
29/2019 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190018 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019, RD Trebišov | 145,15 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190017 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2018 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1313,15 vrátane DPH |
P1432/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI | 159,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190014 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2019 | 3739,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 |