Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190234 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19 | 812,29 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190449 | Peter Rudáš, Michalovce |
10712976 | Odborné prehliadky prenosných spotrebičov | 828,00 vrátane DPH |
126 | 27.12.2019 | 10.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190011 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Revízia prenosných spotrebičov a náradia | 828,00 vrátane DPH |
4/2019 | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190425 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2019, CDR Sečovce | 840,58 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190058 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019, DeD | 865,94 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190134 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019 | 889,59 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190066 | patrikpanda, s.r.o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Dodanie prevádzkovej štúdie | 900,00 bez DPH |
21/2019 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190330 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190230 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190191 | REALINVEST, spol. s r. o. Čsl. armády 1045/36, Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor IA č. 36954 | 960,00 bez DPH |
56/2019 | 23.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190393 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, Michalovce |
50200453 | Nutričné doplnky výživy | 991,24 bez DPH |
102 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190028 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018, DeD | 1015,51 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190457 | IGAM s.r.o. |
36215856 | Matrace pre deti zo ŠSUS | 1299,60 vrátane DPH |
131 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1313,15 vrátane DPH |
P1432/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2019 | 1414,12 bez DPH |
P3420/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2019 | 1414,12 bez DPH |
P3420/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190345 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Elektroinštalačné práce a dodaný materiál | 1432,47 vrátane DPH |
82 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190207 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, Trebišov |
14335859 | Oprava vozidla, Opel Astra | 1441,12 bez DPH |
44/2019 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190437 | NAY a. s. |
35739487 | Výpočtová technika | 1460,80 vrátane DPH |
119 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190444 | IGAM s.r.o. |
36215856 | Občerstvenie pre zamestnancov | 1615,99 vrátane DPH |
110 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | 11.2.2020 | |
20190067 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Dezinfekcia priestorov | 1920,00 bez DPH |
22/2019 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190024 | Ing.Manojlovičová Anna M.R.Štefánika 50, Trebišov |
33150699 | Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018 | 1950,00 vrátane DPH |
1/2019 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190245 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi | 1995,00 vrátane DPH |
67/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2019 | 2054,71 bez DPH |
P3420/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190453 | TABRIS PLUS s. r. o. |
47651130 | Stoličky | 2100,00 vrátane DPH |
128 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 2018, vyúčtovanie | 2590,54 vrátane DPH |
P1432/2015 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190348 | Michal Horňák - LIMAR Lesná 5469/3, Prešov |
34653597 | Domáce elektrospotrebiče | 3099,60 vrátane DPH |
03/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy | 3417,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190256 | patrikpanda, s. r. o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3480,00 vrátane DPH |
01/2019 | 17.07.2019 | 29.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190450 | Peter Rudáš, Michalovce |
10712976 | Dodanie a montáž bleskozvodu | 3490,65 vrátane DPH |
125 | 27.12.2019 | 10.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019 | 3556,80 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2019 | 3604,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 |