Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190078 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 17.novembra 1, Prešov |
37846591 | Predplatné časopisu Sociálna práca r. 2019 | 34,00 bez DPH |
24/2019 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190093 | Disig, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 | Čipové karty ATOS CardOS V4.4 | 35,00 bez DPH |
13/2019 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190267 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 36,23 vrátane DPH |
Dec-19 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190297 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 37,08 vrátane DPH |
60/2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190370 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 38,56 bez DPH |
12 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190395 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, údržba diskov Opel Astra | 39,60 bez DPH |
99 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190337 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190305 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190285 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190257 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190224 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190178 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 05/2019 | 39,60 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190140 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 24.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190129 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie detí 04/2019 | 39,60 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190100 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190068 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 27.02.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190041 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 39,40 bez DPH |
9/2019 | 07.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190032 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190003 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190373 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190194 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Toner do tlačiarne HP | 43,55 bez DPH |
59/2019 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190055 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019 | 43,20 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190025 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | BRKO 12/2018 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190377 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 4. štvrťrok 2019 | 45,00 bez DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190284 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2019 | 45,00 vrátane DPH |
5/2012 | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190168 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2019 | 45,00 bez DPH |
5/2012 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190065 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. štvrťrok 2019 | 45,00 bez DPH |
5/2012 | 22.02.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190413 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2019 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190371 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 11/2019 | 47,00 bez DPH |
Zmluva č. 3080410 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190366 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 47,04 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190327 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190294 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190271 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190237 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190204 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190149 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190116 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190071 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 03/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190040 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet | 47,00 bez DPH |
3080410 | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190012 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 01/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 6.2.2019 |