Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 09/2019 | 143,10 vrátane DPH |
9901159502 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190333 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 259,20 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
20190332 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 205,98 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
20190331 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019 | 3847,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190330 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190329 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190328 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 09/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190327 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190326 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019D16614-2 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190324 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 87,84 vrátane DPH |
60 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190323 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 67,06 vrátane DPH |
12 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190322 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 15,40 vrátane DPH |
32 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190321 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 09. 2019 | 330,58 vrátane DPH |
43748/2013 | 30.09.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190320 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 10/2019 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190319 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PNR | 180,00 vrátane DPH |
88 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190318 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19 | 721,82 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190317 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie 09,10/2019 | 101,10 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2019 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190316 | BenTel s. r. o. Hanojská 4/2546, Košice |
46506802 | Zaškolenie k elektronickému dochádzkovému systému | 108,24 vrátane DPH |
87 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190303 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarne OKI | 130,80 vrátane DPH |
16817/2017-M_ODSM | 11.09.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190315 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Domáce spotrebiče | 648,00 vrátane DPH |
86/2019 | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190314 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO Sládkvičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov | 220,01 vrátane DPH |
72/2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190313 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Edukatívne súpravy | 232,50 vrátane DPH |
85/2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190312 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, Michalovce |
50200453 | Nutričné doplnky výživy | 700,00 vrátane DPH |
84/2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190311 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 08/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy | 3417,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190309 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2019 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190308 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019, RD Trebišov | 86,36 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190307 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019, CDR Sečovce | 754,25 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190306 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019, RD Milhostov | 152,36 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190305 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190304 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190302 | Základná škola Pribinova 34,Trebišov |
35541067 | Strava detí 09/2019 | 2,40 vrátane DPH |
83/2019 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190301 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov | 250,00 vrátane DPH |
81/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190300 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie a strava zamestnancov | 670,00 vrátane DPH |
81/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190299 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 08/2019 | 145,21 vrátane DPH |
9901159502 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190298 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 08/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190297 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 37,08 vrátane DPH |
60/2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190295 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 09/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 |