Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190294 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190293 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A16614-1 | 02.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190292 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019 | 410,82 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190291 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 08. 2019 | 325,51 vrátane DPH |
43748/2013 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190288 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA Suché Mýto 2, Bratislava |
35445190 | Servis programov SSP MENU | 132,00 vrátane DPH |
25/2019 | 20.08.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190290 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Posteľné plachty | 134,00 vrátane DPH |
80/2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190289 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Dezinsekcia RD Milhostov | 360,00 vrátane DPH |
54/2019 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190287 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Toner do tlačiarne HP | 63,11 vrátane DPH |
76/2019 | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190286 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 198,72 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190285 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190284 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2019 | 45,00 vrátane DPH |
5/2012 | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190283 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 07/2019 | 115,20 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 13.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190282 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 07/2019 | 115,20 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 13.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190281 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 07/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190280 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarne HP | 115,60 vrátane DPH |
74/2019 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190279 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2019, CDR Sečovce | 726,89 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190278 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2019, RD Trebišov | 168,58 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190277 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2019, RD Milhostov | 62,48 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190276 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 92,57 vrátane DPH |
60/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 07/2019 | 143,03 vrátane DPH |
9901159502 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190274 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 07/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190272 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2019 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190271 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190270 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019 | 387,13 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190269 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A16614-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190268 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarne OKI | 196,20 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 31.07.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190267 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 36,23 vrátane DPH |
Dec-19 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190266 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 08/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190265 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 07. 2019 | 323,47 vrátane DPH |
43748/2013 | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190264 | Psychosociálne centrum Löfflerova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto |
31996361 | Špeciálna diagnostika pre ml. dospelých | 70,00 vrátane DPH |
70/2019 | 29.07.2019 | 07.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190263 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Tovar pre prácu s rodinou | 122,40 vrátane DPH |
75/2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190262 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarne HP | 137,40 vrátane DPH |
74/2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190260 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 248,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 22.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190259 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO Sládkvičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce | 190,00 vrátane DPH |
72/2019 | 18.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190258 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190257 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190256 | patrikpanda, s. r. o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3480,00 vrátane DPH |
01/2019 | 17.07.2019 | 29.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190255 | TERRAIN, s. r. o. M. R. Štefánika 34, Žilina |
52140113 | Karty s príbehmi, psych. pomôcky | 67,90 vrátane DPH |
73/2019 | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190254 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 |