Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190107 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 03. 2019 | 261,01 bez DPH |
43748/2013 | 01.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190138 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PR | 260,00 bez DPH |
16/2019 | 23.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190333 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 259,20 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
20190143 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 04. 2019 | 259,39 bez DPH |
43748/2013 | 30.04.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190036 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 254,55 bez DPH |
43748/2013 | 05.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190094 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie detí 02/2019 | 253,80 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190400 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Vecné dary pre zamestnancov | 250,00 bez DPH |
108 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190301 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov | 250,00 vrátane DPH |
81/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190064 | Ing. Manojlovičová Anna M.R.Štefánika 50, Trebišov |
33150699 | Technika a priestory, hodnotiaca porada | 250,00 bez DPH |
20.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | ||
20190260 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 248,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 22.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190336 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190441 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD |
10799915 | Servisné práce, oprava RD Trebišov | 240,00 vrátane DPH |
123 | 20.12.2019 | 15.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190236 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21, Bratislava |
17316537 | Športové hry v Šamoríne | 240,00 vrátane DPH |
61/2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190210 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení a dávkovačov vône | 239,04 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154, č. 322155 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190447 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. |
45960470 | STK + EK, údržba Dacia Lodgy | 237,90 vrátane DPH |
117 | 23.12.2019 | 17.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190313 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Edukatívne súpravy | 232,50 vrátane DPH |
85/2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190246 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov | 230,00 vrátane DPH |
69/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190126 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tlačiarne HP | 221,32 bez DPH |
33/2019 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190314 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO Sládkvičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov | 220,01 vrátane DPH |
72/2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190124 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019, RD Trebišov | 220,63 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190332 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 205,98 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
20190374 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 204,98 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190105 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, Hriadky |
33157596 | Sada letných pneumatík, Opel Astra | 202,40 bez DPH |
29/2019 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190101 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,44 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190286 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 198,72 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190225 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 198,48 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190130 | Kvetinky s. r. o. Obchodná 171/38, Sečovce |
51708183 | Tovar podľa výber | 197,70 bez DPH |
34/2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190268 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarne OKI | 196,20 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 31.07.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190139 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 196,56 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 24.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190338 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190304 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190258 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190069 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 27.02.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190031 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190002 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení 01/2019 | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190424 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2019, RD Trebišov | 190,27 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190418 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 190,85 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190259 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO Sládkvičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce | 190,00 vrátane DPH |
72/2019 | 18.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190019 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Sládkovičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, DeD | 190,00 vrátane DPH |
29/2019 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190164 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC podlaha | 187,05 bez DPH |
49/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 |