Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190243 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190238 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190235 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 06. 2019 | 365,82 vrátane DPH |
43748/2013 | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190223 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Toner do tlačiarne OKI | 107,40 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.06.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI | 480,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019 | 3648,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190248 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190247 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190246 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov | 230,00 vrátane DPH |
69/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190245 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi | 1995,00 vrátane DPH |
67/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190232 | Michal Opryska Škultétyho 1924/4, Trebišov |
37541447 | Maľovanie priestorov CDR Sečovce | 4912,45 vrátane DPH |
66/2019 | 28.06.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190244 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 68,04 vrátane DPH |
60/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190239 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190237 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190234 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19 | 812,29 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190233 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A16614-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190231 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190230 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190229 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PR | 360,00 vrátane DPH |
64/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190228 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 06/2019 | 288,35 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190227 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla, Dacia Lodgy | 294,77 vrátane DPH |
63/2019 | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190236 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21, Bratislava |
17316537 | Športové hry v Šamoríne | 240,00 vrátane DPH |
61/2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190225 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 198,48 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190224 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190226 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie a strava Šírava camp... | 680,00 bez DPH |
65/2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190222 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 05/2019 | 321,40 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190221 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, RD Milhostov | 136,56 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190220 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, RD Trebišov | 180,89 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190219 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, CDR Sečovce | 776,20 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190218 | Sojka Michal sukromny podnikateľ SNP 928/62, Sečovce |
10796924 | Tovar podľa výberu | 162,61 bez DPH |
06/2019 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190217 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2019 | 72,00 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 11.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190213 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 06/2019 | 48,72 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190212 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2019 | 114,90 bez DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190211 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2019 | 114,90 bez DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190210 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení a dávkovačov vône | 239,04 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154, č. 322155 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI | 404,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019 | 3764,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190207 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, Trebišov |
14335859 | Oprava vozidla, Opel Astra | 1441,12 bez DPH |
44/2019 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190206 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Papier kopírovací A4 | 346,00 bez DPH |
RD na dodávanie xero papiera | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 |