Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190174 | Kvetinky s. r. o. Obchodná 171/38, Sečovce |
51708183 | Tovar podľa výberu | 440,70 bez DPH |
52/2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190173 | Kvetinky s. r. o. Obchodná 171/38, Sečovce |
51708183 | Oprava múrika pri hlavnej budove | 762,16 bez DPH |
47/2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190172 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Odznaky, potlač na tričká | 59,00 bez DPH |
32/2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190171 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Pečiatky, služobné preukazy | 20,00 bez DPH |
32/2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190170 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 04/2019 | 271,15 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 16.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190169 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21, Bratislava |
17316537 | Obedy, podujatie Domovácke kilometre | 28,00 bez DPH |
46/2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190168 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2019 | 45,00 bez DPH |
5/2012 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190167 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019, CDR Sečovce | 767,36 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190166 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019, RD Trebišov | 121,81 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190165 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019, RD Milhostov | 106,85 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190164 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC podlaha | 187,05 bez DPH |
49/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190163 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,80 bez DPH |
48/2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190162 | Základná škola Pribinova 34,Trebišov |
35541067 | Strava detí 05/2019 | 16,96 bez DPH |
10/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190161 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarní HP | 327,58 bez DPH |
40/2019 | 10.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190160 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná b. MANET, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 301,83 bez DPH |
5/2019 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190159 | Adrián Hila - ADI Brehovská 2213/13, Trebišov |
40387178 | Oprava motor. vozidla Opel Vivaro | 790,93 bez DPH |
43/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190158 | Adrián Hila - ADI Brehovská 2213/13, Trebišov |
40387178 | Oprava motor. vozidla Opel Astra | 693,05 bez DPH |
44/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190157 | Ľubomír Lacko Ďurkov 239, Ďurkov |
40439488 | Interiérové opravy | 120,00 bez DPH |
42/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI | 448,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2019 | 4348,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2019 | 2054,71 bez DPH |
P3420/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190153 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2019 | 59,70 bez DPH |
216/OVS/2016 | 07.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190152 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 04/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo | 07.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190151 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2019 | 57,60 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 04/2019 | 148,10 bez DPH |
9901159502 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190149 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190148 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19 | 421,97 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190147 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | 60,00 bez DPH |
ZO/2018A16614-1 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190146 | ŠIVINET s.r.o. L. N. Tolstého 1823,Veľké Kapušany |
36617792 | Benzínová kosačka | 299,00 bez DPH |
39/2019 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190145 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 03/2019 | 104,16 bez DPH |
884/2018 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190144 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 03/2019 | 104,16 bez DPH |
884/2018 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190143 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 04. 2019 | 259,39 bez DPH |
43748/2013 | 30.04.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190142 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 05/2019 | 11,10 bez DPH |
Zmluva č. 30122247 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190141 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu | 78007,57 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 778/2018 | 30.04.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190140 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 24.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190139 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 196,56 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 24.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190138 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PR | 260,00 bez DPH |
16/2019 | 23.04.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.6.2019 | |||||
20190137 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 03/2019 | 272,60 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190136 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 90,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 9.5.2019 |