Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190206 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Papier kopírovací A4 | 346,00 bez DPH |
RD na dodávanie xero papiera | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190099 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 347,16 bez DPH |
27/2019 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190440 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD |
10799915 | Servisné práce , oprava CDR Sečovce | 348,00 vrátane DPH |
123 | 20.12.2019 | 15.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190397 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Potravinová skrinka | 348,00 bez DPH |
105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190365 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 350,14 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190356 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 351,64 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 22.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190072 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 30. 01. - 25. 02. ´19 | 355,12 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190289 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Dezinsekcia RD Milhostov | 360,00 vrátane DPH |
54/2019 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190229 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PR | 360,00 vrátane DPH |
64/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190235 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 06. 2019 | 365,82 vrátane DPH |
43748/2013 | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190109 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál, NP DEI NS III | 367,69 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190120 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 378,44 bez DPH |
9/2019, 32/2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190428 | NAY a. s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Monitory dychu, základné vybavenie PNR | 379,60 vrátane DPH |
114 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190435 | FN Services, s.r.o. |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
111 | 19.12.2019 | 19.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190435 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296, Remecké Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
111 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190387 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296, Remetské Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 bez DPH |
101 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190347 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
90 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190270 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019 | 387,13 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190431 | Martina Tóthová - KLM M.R.Štefánika 1235/16, Sečovce |
43518486 | Tovar podľa výberu | 396,65 vrátane DPH |
8 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI | 404,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190292 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019 | 410,82 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
20190080 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI | 418,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
20190396 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Pracovná doska s kovaním | 420,00 bez DPH |
105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190454 | MS - Elektro s. r. o. |
52345971 | Tovar podľa výberu | 421,30 vrátane DPH |
129 | 27.12.2019 | 10.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190148 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19 | 421,97 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190448 | MS - Elektro s. r. o. |
52345971 | Elektrospotrebiče a drobný tovar | 422,45 vrátane DPH |
124 | 23.12.2019 | 06.01.2020 | 11.2.2020 | |
20190391 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 10/2019 | 427,60 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190009 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Porevízne opravy, DeD | 427,93 vrátane DPH |
139/2018 | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 6.2.2019 | |
20190190 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava Dacia Lodgy | 429,36 bez DPH |
51/2019 | 23.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190200 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 26. 04. - 28. 05. ´19 | 435,88 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 2.7.2019 | |
20190135 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019 | 439,01 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
20190193 | JADRAN travel.SK s. r. o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | Medzinárodná konferencia v Chorvátsku | 440,00 bez DPH |
58/2019 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190174 | Kvetinky s. r. o. Obchodná 171/38, Sečovce |
51708183 | Tovar podľa výberu | 440,70 bez DPH |
52/2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190390 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 447,65 bez DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
20190156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI | 448,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190329 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
20190231 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190179 | Autoškola Šuraba s. r. o. Cukrovarská 4117, Trebišov |
47572370 | Školenie BOZP, referenčné skúšky | 460,00 bez DPH |
36/2019 | 21.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI | 467,40 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
20190122 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 469,48 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 |