Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900147   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie kupóny  2732,- 
vrátane DPH
Aug-16    06.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
FA274201900688   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za stravné kupóny  2717,59 
vrátane DPH
15/2019    10.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
FA274201900298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2715,10 
vrátane DPH
P1435/2015    11.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
FA274201900588   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2708,86 
vrátane DPH
P3437/2019    12.07.2019  09.08.2019  19.8.2019 
FA274201900964   Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš
Hlboká 1263/43, K.Chlmec
44495943  fa za prevádzkové stroje  2632,- 
vrátane DPH
  538/2019  19.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
FA274201900982   Lakatošová Alžbeta LL SHOP
Hlavná 165/10, Veľké Kapušany
31231586  fa za obuv  2580,- 
vrátane DPH
  566/2019  23.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
FA274201900753   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  2507,70 
vrátane DPH
15/2019    07.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
FA274201900625   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu dažďových zvodov  2456,40 
vrátane DPH
  389/2019  06.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2269,37 
vrátane DPH
P1435/2015  P1435/2015  17.01.2019  04.02.2019  6.2.2019 
FA274201900831   Východ.vodár. spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  2210,56 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    08.11.2019  15.11.2019  10.12.2019 
1   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dobropis za plyn  2207,58 
vrátane DPH
P3437/2019    10.10.2019  09.11.2019  7.11.2019 
FA274201900978   Východ.vodár. Spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2070,32 
vrátane DPH
80000065344PO2013    23.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
FA274201900603   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  faza DDD  1860,- 
vrátane DPH
  359/2019  31.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900907   Ing. Nagyidai Blažej
Záhradná 9, Veľké Kapušany
43111378  fa za znalecký posudok  1857,60 
bez DPH
  381/2019  04.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900966   Katarína Bosáková
Centrum I. 921/22, V.Kapušany
33147922  fa za vian.posedenie  1853,28 
vrátane DPH
  539/2019  19.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
FA274201900485   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14, Bratislava
31327681  fa za tonery  1852,31 
vrátane DPH
  302/2019  10.06.2019  26.06.2019  8.7.2019 
FA274201900984   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  1849,57 
vrátane DPH
  565/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900566   ELDM s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36570583  fa za opravu bleskozvodov  1824,- 
vrátane DPH
  330/2019  04.07.2019  15.07.2019  19.8.2019 
FA274201900575   Valéria Albertová RIA Nábytok
Čepeľ 315/5, Veľké Kapušany
33867950  fa za stôl a stoličky  1782,- 
vrátane DPH
  378/2019  09.07.2019  17.07.2019  19.8.2019 
FA274201900915   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce
36214078  fa za prepravu detí  1681,- 
vrátane DPH
  452/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900777   OZ Hviezdičky Života
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  1680,- 
bez DPH
  458/2019  21.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900939   MAGNA ENERGIA a.s.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
35743565  fa za plyn  1666,86 
vrátane DPH
P34372019    11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900986   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  1619,51 
vrátane DPH
  571/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900908   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P34372019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900738   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    03.10.2019  14.10.2019  7.11.2019 
FA274201900670   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    04.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
FA274201900616   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900556   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    03.07.2019  11.07.2019  19.8.2019 
FA274201900476   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/8, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    07.06.2019  13.06.2019  8.7.2019 
FA274201900345   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    02.05.2019  13.05.2019  12.6.2019 
459/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za soc.fond strav.kupóny  1553,85 
vrátane DPH
15/2019    05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900156   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1450,07 
vrátane DPH
800000653442013    04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900074   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1387,55 
vrátane DPH
ZO/2018BA12407    01.02.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900244   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancelársky materiál  1361,60 
vrátane DPH
  130/2019  28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900288   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odb.prehliadku plyn.zariadenia  1350,- 
vrátane DPH
  144/2019  08.04.2019  25.04.2019  7.5.2019 
FA274201900732   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1344,49 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019  7.11.2019 
FA274201900604   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za DDD  1320,- 
vrátane DPH
  358/2019  31.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900799   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1316,38 
vrátane DPH
  175/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1313,74 
vrátane DPH
P3437/2019    06.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
FA274201900206   Xepap, spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kopírovací papier  1281,02 
vrátane DPH
  104/2019  15.03.2019  12.04.2019  9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť