Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900961 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 575,16 vrátane DPH |
529/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900960 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 326,24 vrátane DPH |
532/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900958 | Dušan Kukuč obchod LU-DU Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za vianočné darčeky | 726,21 vrátane DPH |
495/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900956 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa stk, ek škoda rapid | 98,60 vrátane DPH |
555/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900955 | Ibolya Kanócová - Galatex Hlavná 30, Veľké Kapušany |
33149267 | fa za galantérny tovar | 54,50 bez DPH |
493/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900954 | Agáta Baloghová Globus Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za materiál do údržby | 87,20 vrátane DPH |
550/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900953 | Školská jedáleň pri MŠ POH POH Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 48,50 bez DPH |
512/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900952 | Školská jedáleň pri MŠ POH POH Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 5,- vrátane DPH |
511/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900951 | Bonanza Štefan Lakatoš Tušice 3 |
33163804 | fa za hračky | 84,60 vrátane DPH |
357/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900941 | Ing. M.Boszorményi Centrum I. 921/24, V.Kapušany |
46714677 | fa za tlačiarne | 214,- bez DPH |
502/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900940 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup.tašky - soc.fond | 34,84 vrátane DPH |
531/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900938 | SOŠ J.Kráľa 25, Veľké Kapušany |
17055393 | fa za stravu | 17,68 bez DPH |
556/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900937 | ŠJ pri ZŠ POH 43, Veľké Kapušany |
35542284 | fa za stravu | 1,68 bez DPH |
513/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900934 | SAVIL s.r.o. POH 56/97, Veľké Kapušany |
45461902 | fa za preukazy zamestnancov | 15,31 vrátane DPH |
488/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900933 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpad.vôd | 572,40 vrátane DPH |
553/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900932 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 32,98 bez DPH |
506/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900931 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 17,81 bez DPH |
436/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900930 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 26,03 bez DPH |
366/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900929 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 30,- bez DPH |
465/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900928 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 88,38 vrátane DPH |
548/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900927 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za stav.práce rekonšt.kúpelní | 21962,00 vrátane DPH |
481/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900926 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec | 23880,37 vrátane DPH |
496/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900925 | Elektro Controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa za OP a OS el.zariadení | 2991,60 vrátane DPH |
326/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900924 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za poháre | 171,66 vrátane DPH |
551/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900923 | ŠJ ZŠ s VJM Erdélyihov36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 5,64 bez DPH |
514/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900922 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 15,67 bez DPH |
513/2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900919 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dekoračný materiál | 43,30 vrátane DPH |
530/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900918 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 322,20 vrátane DPH |
528/2019 | 06.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900917 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 31,44 vrátane DPH |
515/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900915 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 1681,- vrátane DPH |
452/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900914 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa servisné práce výťahu | 973,64 vrátane DPH |
453/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900913 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za opravu výťahu | 360,- vrátane DPH |
503/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900912 | ŠJ pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 92,40 bez DPH |
507/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900911 | Denisa Pandiová Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec |
40388018 | fa za vian.darčeky soc.fond | 1060,38 vrátane DPH |
523/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900907 | Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 9, Veľké Kapušany |
43111378 | fa za znalecký posudok | 1857,60 bez DPH |
381/2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900902 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 7,44 bez DPH |
509/2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900901 | DAUNI plus, s.r.o. Dukel. hrdinov 139, Čierna n.T. |
44849010 | fa za montáž rozvodu ÚK | 11815,42 vrátane DPH |
479/2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900898 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 59,14 vrátane DPH |
517/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900897 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 4,49 vrátane DPH |
518/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900896 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 23,22 vrátane DPH |
519/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 |