Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900803 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za router a konfiguráciu | 59,90 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900804 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za aktiváciu a zapožičanie STB | 168,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900805 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov | 496,80 vrátane DPH |
421/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900806 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu anténneho systému | 432,- vrátane DPH |
420/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900807 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 27,61 vrátane DPH |
482/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900808 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za telef.služby | 107,27 vrátane DPH |
Zmluva Ústredie | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900809 | Lek.Heliantus, Mgr. Prešovský P. Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 469,68 vrátane DPH |
446/2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900810 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 642,16 vrátane DPH |
5611854325 | 31.10.2019 | 22.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900811 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 27,15 vrátane DPH |
447/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900812 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 44,22 vrátane DPH |
448/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900813 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 12,88 vrátane DPH |
449/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900814 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12407-2 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900815 | Dušan Kukuč Obchod ĽU-DU Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za ozdobný materiál na Helowen | 506,23 vrátane DPH |
473/2019 | 05.11.2019 | 07.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900816 | ŠJ ZŠ J.Ergélyioho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 6,36 bez DPH |
438/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900817 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 4,50 bez DPH |
19/1843/0005 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900818 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telekomunikačné služby | 177,13 vrátane DPH |
63001412030 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900819 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telekomunikačné služby | 40,39 vrátane DPH |
63001412030 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900820 | Školská jedáleň pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 114,80 bez DPH |
437/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900821 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,30 bez DPH |
Nov-19 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900822 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
01-01-10 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900823 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
01-01-10 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900824 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900825 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1313,74 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900826 | V.Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za kreslo, pís.stôl | 457,- vrátane DPH |
474/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900827 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za repre fond | 99,85 vrátane DPH |
489/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900828 | SOŠ Školská jedáleň J.Kráľa 25, Veľké Kapušany |
17055393 | fa za stravu | 28,56 bez DPH |
440/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900829 | Školská jedáleň pri SŠI Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 267,84 bez DPH |
Feb-19 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900830 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa odobratú stravu | 6081,11 vrátane DPH |
15/2019 | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900831 | Východ.vodár. spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 2210,56 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900832 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fa za kancelárske potreby | 873,90 vrátane DPH |
466/2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900833 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 15,63 bez DPH |
465/2019 | 08.11.2019 | 19.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900834 | Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, Košice |
33634319 | fa za údržbu kopírky | 545,94 vrátane DPH |
478/2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900835 | SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34, Ivanka p. Dunaji |
50125605 | fa za disky Škoda Fábia | 59,84 vrátane DPH |
492/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900836 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za opravu výťahu | 607,20 vrátane DPH |
491/2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900837 | Školská jedáleň pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 114,21 bez DPH |
438/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900838 | Školská jedáleň pri ZŠ POH POH 43, Veľké Kapušany |
35542284 | fa za stravu | 3,27 bez DPH |
443/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900839 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 20,- bez DPH |
Sep-19 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900840 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu | 55,64 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900841 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu | 37,45 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900842 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu | 45,94 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 |