Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900886 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,41 vrátane DPH |
30916450 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900885 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900884 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900883 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900882 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,41 vrátane DPH |
30916451 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900881 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900877 | Autotip, spol. s r.o. Humenská cesta 19, Michalovce |
35832789 | fa za prezutie Opel Zafira | 49,20 vrátane DPH |
505/2019 | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900876 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon PO | 41,- bez DPH |
Nov-18 | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900875 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon bezpeč.technika | 42,- bez DPH |
12/2018 | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
457/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | fa za poistenie zodpovednosti | 753,25 bez DPH |
6567381526 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900902 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 7,44 bez DPH |
509/2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900899 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 517,38 vrátane DPH |
5611854325 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900898 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 59,14 vrátane DPH |
517/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900897 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 4,49 vrátane DPH |
518/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900896 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 23,22 vrátane DPH |
519/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900895 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 37,20 vrátane DPH |
552/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900894 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 374,18 vrátane DPH |
516/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
459/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za soc.fond strav.kupóny | 1553,85 vrátane DPH |
15/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900915 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 1681,- vrátane DPH |
452/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900914 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa servisné práce výťahu | 973,64 vrátane DPH |
453/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900913 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za opravu výťahu | 360,- vrátane DPH |
503/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900912 | ŠJ pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 92,40 bez DPH |
507/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900911 | Denisa Pandiová Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec |
40388018 | fa za vian.darčeky soc.fond | 1060,38 vrátane DPH |
523/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900909 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P34372019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900908 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1576,49 vrátane DPH |
P34372019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900893 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 98,13 vrátane DPH |
Zmluva ústredie | 29.11.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900938 | SOŠ J.Kráľa 25, Veľké Kapušany |
17055393 | fa za stravu | 17,68 bez DPH |
556/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900922 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 15,67 bez DPH |
513/2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900921 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 40,39 vrátane DPH |
63001412030 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900920 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 178,08 vrátane DPH |
63001412030 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900919 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dekoračný materiál | 43,30 vrátane DPH |
530/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900917 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 31,44 vrátane DPH |
515/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900916 | Anti telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900906 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
10-01-10 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900905 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
1.10.2010 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
462/2019 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za soc.fond | 34,84 vrátane DPH |
531/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900940 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup.tašky - soc.fond | 34,84 vrátane DPH |
531/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900939 | MAGNA ENERGIA a.s. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
35743565 | fa za plyn | 1666,86 vrátane DPH |
P34372019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900932 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 32,98 bez DPH |
506/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900931 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 17,81 bez DPH |
436/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |