Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900988 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900987 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900986 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1619,51 vrátane DPH |
571/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900985 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 829,87 vrátane DPH |
567/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900984 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1849,57 vrátane DPH |
565/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900983 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 379,26 vrátane DPH |
570/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900979 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter. Vybavenie | 942,50 vrátane DPH |
564/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 |