Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900223 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za stravovacie kupóny | 28,82 vrátane DPH |
08-01-16 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900148 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za stravovacie kupóny | 23,58 vrátane DPH |
Aug-16 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900147 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za stravovacie kupóny | 2732,- vrátane DPH |
Aug-16 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za stravovacie poukážky | 4499,2 vrátane DPH |
Aug-16 | 06.02.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900927 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za stav.práce rekonšt.kúpelní | 21962,00 vrátane DPH |
481/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900926 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec | 23880,37 vrátane DPH |
496/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900627 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za opravu potravinovej miestnosti | 902,40 vrátane DPH |
388/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900626 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za hydroizoláciu základov a steny | 984,- vrátane DPH |
387/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900625 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za opravu dažďových zvodov | 2456,40 vrátane DPH |
389/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900977 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51,Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu zosil.sústavy | 399,60 vrátane DPH |
486/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900806 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu anténneho systému | 432,- vrátane DPH |
420/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900805 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov | 496,80 vrátane DPH |
421/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900022 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 12,96 vrátane DPH |
2018/SZ | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900969 | Ing. Mikuláš Boszorményi Centrum I. 921/24, V.Kapušany |
46714677 | fa za servis.práce PC | 385,45 vrátane DPH |
541/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900941 | Ing. M.Boszorményi Centrum I. 921/24, V.Kapušany |
46714677 | fa za tlačiarne | 214,- bez DPH |
502/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900553 | Ing.Mikuláš Boszorményi Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany |
46714677 | fa za PC zostavu a softvérom | 950,- vrátane DPH |
353/2019 | 02.07.2019 | 29.07.2019 | 19.8.2019 | |
FA274201900458 | Ing. Mikuláš Boszorményi Centrum I. 921/24, V.Kapuany |
46714677 | fa za údržbu PC | 250,- vrátane DPH |
328/2019 | 05.06.2019 | 25.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900283 | Ing.Mikuláš Böszörményi Centrum I. 921/24, Veľké Kapušany |
46714677 | fa za servis PC | 330,- vrátane DPH |
178/2019 | 04.04.2019 | 06.05.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900264 | Ing.Mikuláš Böszörményi Centrum I. 921/24, V.Kapušany |
46714677 | fa za servis PC | 244,98 vrátane DPH |
186/2019 | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900864 | Timea Csizmadia - Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za teflon biely | 222,50 bez DPH |
455/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900769 | Timea Czizmadia -Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za záclony | 810,20 bez DPH |
455/2019 | 16.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900768 | Timea Czizmadia -Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za záclony | 914,25 bez DPH |
434/2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900430 | Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY Centrum 922/25, Veľké Kapušany |
46596801 | fa za športové a školské potreby | 200,- vrátane DPH |
238/2019 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900256 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdr.materiál | 11,33 vrátane DPH |
101/2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900255 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdr.materiál | 25,71 vrátane DPH |
100/2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900254 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdr.materiál | 13,26 vrátane DPH |
99/2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900143 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav. materiál | 107,91 vrátane DPH |
37/2019 | 28.02.2019 | 13.03.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900072 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav.materiál | 11,83 vrátane DPH |
08-01-19 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900071 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav.materiál | 64,09 vrátane DPH |
Sep-19 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900070 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav.materiál | 30,85 vrátane DPH |
Jul-19 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900011 | Lekáreň Dr.Max s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav. materiál | 6,77 vrátane DPH |
650/2018 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900010 | Lekáreň Dr.Max s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav. materiál | 0,17 vrátane DPH |
648/2018 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900009 | Lekáreň Dr.Max s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky a zdrav. materiál | 17,05 vrátane DPH |
649/2018 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900873 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 428,06 vrátane DPH |
501/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900872 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 220,64 vrátane DPH |
498/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900871 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 347,98 vrátane DPH |
499/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900870 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 595,15 vrátane DPH |
497/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900869 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 843,17 vrátane DPH |
500/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900986 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1619,51 vrátane DPH |
571/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900985 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 829,87 vrátane DPH |
567/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 |