Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900720 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | fa za supervíziu | 1260,- bez DPH |
419/2019 | 26.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900497 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 321, Smolník |
42406617 | fa za supervíziu | 1260,- bez DPH |
276/2019 | 12.06.2019 | 26.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900496 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 321, Smolník |
42406617 | fa za supervíziu | 1260,- bez DPH |
331/2019 | 12.06.2019 | 26.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900379 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | fa za supervíziu | 1260,- bez DPH |
227/2019 | 07.05.2019 | 20.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900800 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1258,87 vrátane DPH |
476/2016 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900731 | Východ.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 1256,62 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1247,80 vrátane DPH |
P1435/2015 | 03.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1247,80 vrátane DPH |
P1435/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1247,80 vrátane DPH |
1435/2015 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900451 | Ján Kušnír - Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za odborné prehliadky plyn.zar. | 1200,- vrátane DPH |
270/2019 | 03.06.2019 | 21.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900433 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 1152,06 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 30.05.2019 | 06.06.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900711 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za odb.prehliadku plyn.zariadení | 1116,- vrátane DPH |
430/2019 | 24.09.2019 | 11.10.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1069,66 vrátane DPH |
P1435/2015 | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900911 | Denisa Pandiová Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec |
40388018 | fa za vian.darčeky soc.fond | 1060,38 vrátane DPH |
523/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900878 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za terapeutický výcvik | 1050,- bez DPH |
504/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900332 | Východ.vodáren.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 1020,- vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900217 | Ján Kušnír - Janeko M.R.Štefánika 1208/3, Sečovce |
14339579 | fa za odbor.prehliadky tlak.nádob | 998,40 vrátane DPH |
105/2019 | 19.03.2019 | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900205 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za hyg.prostriedky | 998,75 vrátane DPH |
85/2019 | 14.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900066 | Pergamon spol s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 987,98 vrátane DPH |
47/2019 | 04.02.2019 | 6.2.2019 | ||
FA274201900626 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za hydroizoláciu základov a steny | 984,- vrátane DPH |
387/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900297 | Šuľák - Výťahy Hrubov 81 |
17134692 | fa za servis výťahov | 983,81 vrátane DPH |
75/2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900914 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa servisné práce výťahu | 973,64 vrátane DPH |
453/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900557 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servis.práce na výťahoch | 973,85 vrátane DPH |
221/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 19.8.2019 | |
279/2019 | Allianz - SP, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | fa za poistenie budov | 961,60 vrátane DPH |
510009361 | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 10.9.2019 | |
61/19 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00000000 | fa za poistenie budov | 961,6 bez DPH |
510009361 | 22.01.2019 | 12.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900550 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za stravu a ubyt. ŠH Čilistov | 960,- bez DPH |
318/2019 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 19.8.2019 | |
FA274201900218 | REVO hřište s.r.o. Kulturní 1784, Rožnov pod Radhoštem |
27859312 | fa za houpací chodník | 957,80 vrátane DPH |
112/2019 | 19.03.2019 | 28.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900748 | Ján Šuľák - Výťahy Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servis a údržbu výťahov | 953,75 vrátane DPH |
365/2019 | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201901010 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 950,- vrátane DPH |
588/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900553 | Ing.Mikuláš Boszorményi Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany |
46714677 | fa za PC zostavu a softvérom | 950,- vrátane DPH |
353/2019 | 02.07.2019 | 29.07.2019 | 19.8.2019 | |
FA274201900617 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 947,59 vrátane DPH |
380/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900980 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 942,50 vrátane DPH |
568/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900979 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter. Vybavenie | 942,50 vrátane DPH |
564/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900801 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 932,46 vrátane DPH |
477/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900879 | Dušan Kukuč Obchod ĽU-DU Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 923,18 vrátane DPH |
495/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900377 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za servis Škoda Rapid | 919,43 vrátane DPH |
235/2019 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900768 | Timea Czizmadia -Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za záclony | 914,25 bez DPH |
434/2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900484 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 906,12 vrátane DPH |
303/2019 | 10.06.2019 | 26.06.2019 | 8.7.2019 | |
183/2019 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komunálne odpady | 906,04 bez DPH |
1620063391/2019 | 15.04.2019 | 31.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201901005 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 905,- vrátane DPH |
582/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 |