Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900098 | Igor Štec Masarykova 78, Michalovce |
32672292 | fa za revíziu hydrantu a has.prístr. | 449,72 vrátane DPH |
66/2019 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900104 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpadových vôd | 445,20 vrátane DPH |
54/2019 | 13.02.2019 | 26.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHM | 444,64 vrátane DPH |
5611854325 | 05.02.2019 | 6.2.2019 | ||
FA274201900483 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/14, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 443,34 vrátane DPH |
304/2019 | 10.06.2019 | 26.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900548 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 441,03 vrátane DPH |
5611854325 | 01.07.2018 | 19.07.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900406 | Centrum voľného času Komenského 1249/36, V.Kapušany |
35542322 | fa za záujmové krúžky | 436,50 bez DPH |
252/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201901002 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 435,- vrátane DPH |
579/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900806 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu anténneho systému | 432,- vrátane DPH |
420/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900537 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 431,- vrátane DPH |
319/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900339 | Elektroservis VALTIM J.Valiska Obrancov Mieru 9, Michalovce |
17303010 | fa za opravu škrabky | 431,40 vrátane DPH |
220/2019 | 30.04.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900873 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za vianočné darčeky | 428,06 vrátane DPH |
501/2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900096 | GVP, spol. s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 424,19 vrátane DPH |
61/2019 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900397 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, V.Kapušany |
51973685 | fa za čist. a hyg. potreby | 422,77 vrátane DPH |
260/2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900706 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 419,29 vrátane DPH |
409/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900707 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 413,26 vrátane DPH |
410/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900265 | ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 405,04 bez DPH |
93/2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900551 | ŠJ ZŠ M.Helmeczyho v VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 404,04 bez DPH |
308/2019 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 19.8.2019 | |
FA274201900977 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51,Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu zosil.sústavy | 399,60 vrátane DPH |
486/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900251 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina |
36665134 | fa za školské multilicencie | 399,80 vrátane DPH |
45/2019 | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900172 | Pergamon s. s r.o. Elektrárenská 1290/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 386,64 vrátane DPH |
102/2019 | 06.03.2019 | 25.03.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900969 | Ing. Mikuláš Boszorményi Centrum I. 921/24, V.Kapušany |
46714677 | fa za servis.práce PC | 385,45 vrátane DPH |
541/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900719 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | fa za spisové skrine | 385,2 vrátane DPH |
433/2019 | 26.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900334 | Lekáreň Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 383,80 vrátane DPH |
159/2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900090 | Školská jedáleň pri ZŚ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 380,82 bez DPH |
May-19 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900983 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 379,26 vrátane DPH |
570/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900341 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 379,92 vrátane DPH |
5611854325 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900304 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za el. energiu | 377,23 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 7.5.2019 | |
FA274201900894 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 374,18 vrátane DPH |
516/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900358 | ZŠ s VJM Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 373,24 bez DPH |
154/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201900772 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu Škoda Fábia | 371,50 vrátane DPH |
463/2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900503 | Lovšport-P, s.r.o. Zelená 66, Veľké Kapušany |
36585793 | fa za prac.obuv a odevy | 371,70 vrátane DPH |
298/2019 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201900437 | BPP, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5, Ban.Bystrica |
36045721 | fa za šmýkačka | 368,- vrátane DPH |
244/2019 | 31.05.2019 | 11.06.2019 | 12.6.2019 | |
FA274201901008 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 362,- vrátane DPH |
585/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900913 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za opravu výťahu | 360,- vrátane DPH |
503/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900488 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu | 360,58 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 12.06.2019 | 26.06.2019 | 8.7.2019 | |
FA274201901004 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33897950 | fa za inter.vybavenie | 358,- vrátane DPH |
581/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900589 | BL technics, s.r.o. Švábska 6695/57A, Prešov |
36502944 | fa za opravu práčky | 354,- vrátane DPH |
337/2019 | 12.07.2019 | 19.07.2019 | 19.8.2019 | |
3 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu - vyučtovacia | 352,45 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900757 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 351,84 bez DPH |
02-01-19 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900580 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | fa za elektrinu | 349,93 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 10.07.2019 | 22.07.2019 | 19.8.2019 |