Faktúry 2020 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26820145   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  129,01 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  68/2020  23.03.2020  25.03.2020  11.4.2020 
FA26820118   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  102,94 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  50/2020  05.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820086   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  156,73 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  34/2020  17.02.2020  20.02.2020  26.2.2020 
FA26820021   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  131,12 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  359/2019  13.01.2020  14.01.2020  22.1.2020 
FA26820602   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  491,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.12.2020  14.12.2020  26.12.2020 
FA26820430   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  658,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.09.2020  16.09.2020  26.9.2020 
FA26820287   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  673,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.06.2020  12.06.2020  16.6.2020 
FA26820282   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  673,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
FA26820131   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  621,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.03.2020  13.03.2020  10.4.2020 
FA26820523   BIBUS SK,s.r.o.
Trnavska 31,Nitra
36534749  kompresor  383,88 
vrátane DPH
  262/2020  30.10.2020  03.11.2020  11.11.2020 
FA26820460   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  460,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    28.09.2020  30.09.2020  8.10.2020 
FA26820155   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  428,52 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    26.03.2020  27.03.2020  11.4.2020 
FA26820468   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľanda  100.- 
vrátane DPH
  249/2020  02.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820322   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  komoda  137.- 
vrátane DPH
  170/2020  06.07.2020  07.07.2020  26.7.2020 
FA26820232   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  detské matrace  175.- 
vrátane DPH
  117/2020  15.05.2020  19.05.2020  8.6.2020 
FA26820163   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľandy  200.- 
vrátane DPH
  80/2020  01.04.2020  02.04.2020  12.4.2020 
FA26820078   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  váľanda  100.- 
vrátane DPH
  38/2020  12.02.2020  13.02.2020  26.2.2020 
FA26820621   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  291,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    21.12.2020  23.12.2020  10.1.2021 
FA26820574   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  195,74 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  298/2020  25.11.2020  30.11.2020  15.12.2020 
FA26820483   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  zimné pneumatiky  216.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  256/2020  08.10.2020  12.10.2020  16.10.2020 
FA26820450   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
36582280  oprava vozidla  192,25 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  239/2020  24.09.2020  28.09.2020  26.9.2020 
FA26820432   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  1.196,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  222/2020  11.09.2020  16.09.2020  26.9.2020 
FA26820431   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  249,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  227/2020  11.09.2020  16.09.2020  26.9.2020 
FA26820408   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  519,94 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  214/2020  28.08.2020  03.09.2020  25.9.2020 
FA26820388   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  331,98 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  206/2020  14.08.2020  17.08.2020  17.9.2020 
FA26820312   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  513,96 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  158/2020  25.06.2020  30.06.2020  26.7.2020 
FA26820271   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  177,49 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  138/2020  04.06.2020  05.06.2020  9.6.2020 
FA26820590   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  384,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  303/2020  04.12.2020  08.12.2020  26.12.2020 
FA26820543   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  362,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  281/2020  06.11.2020  09.11.2020  11.11.2020 
FA26820474   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  340,55 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  248/2020  05.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820427   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  276,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  223/2020  09.09.2020  11.09.2020  26.9.2020 
FA26820378   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  381,54 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  196/2020  10.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820337   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  367,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  163/2020  10.07.2020  13.07.2020  26.7.2020 
FA26820273   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  262,27 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  140/2020  05.06.2020  08.06.2020  9.6.2020 
FA26820227   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  312,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  107/2020  11.05.2020  12.05.2020  22.5.2020 
FA26820174   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  595,39 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  85/2020  06.04.2020  07.04.2020  12.4.2020 
FA26820123   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  292,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  56/2020  06.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820074   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  267,37 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  31/2020  07.02.2020  10.02.2020  20.2.2020 
FA26820037   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  307,31 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  362/2019  20.01.2020  24.01.2020  12.2.2020 
FA26820558   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  náplne do tlačiarne  194,50 
vrátane DPH
  293/2020  18.11.2020  19.11.2020  28.11.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť