Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26820145 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 129,01 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 68/2020 | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 11.4.2020 |
FA26820118 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 102,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 50/2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 10.4.2020 |
FA26820086 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | čerstvé mäso | 156,73 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 34/2020 | 17.02.2020 | 20.02.2020 | 26.2.2020 |
FA26820021 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 131,12 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 359/2019 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 22.1.2020 |
FA26820602 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 491,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 26.12.2020 | |
FA26820430 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 658,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.09.2020 | 16.09.2020 | 26.9.2020 | |
FA26820287 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 673,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 16.6.2020 | |
FA26820282 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 673,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
FA26820131 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 621,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.03.2020 | 13.03.2020 | 10.4.2020 | |
FA26820523 | BIBUS SK,s.r.o. Trnavska 31,Nitra |
36534749 | kompresor | 383,88 vrátane DPH |
262/2020 | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 11.11.2020 | |
FA26820460 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 460,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26820155 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 428,52 vrátane DPH |
Zmluva č.60-000089613PO2014 | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 11.4.2020 | |
FA26820468 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | váľanda | 100.- vrátane DPH |
249/2020 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 8.10.2020 | |
FA26820322 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | komoda | 137.- vrátane DPH |
170/2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 26.7.2020 | |
FA26820232 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | detské matrace | 175.- vrátane DPH |
117/2020 | 15.05.2020 | 19.05.2020 | 8.6.2020 | |
FA26820163 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | váľandy | 200.- vrátane DPH |
80/2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 12.4.2020 | |
FA26820078 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | váľanda | 100.- vrátane DPH |
38/2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 26.2.2020 | |
FA26820621 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 291,76 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 10.1.2021 | |
FA26820574 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 195,74 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 298/2020 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 15.12.2020 |
FA26820483 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | zimné pneumatiky | 216.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 256/2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 16.10.2020 |
FA26820450 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 192,25 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 239/2020 | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 26.9.2020 |
FA26820432 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 1.196,80 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 222/2020 | 11.09.2020 | 16.09.2020 | 26.9.2020 |
FA26820431 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 249,36 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 227/2020 | 11.09.2020 | 16.09.2020 | 26.9.2020 |
FA26820408 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 519,94 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 214/2020 | 28.08.2020 | 03.09.2020 | 25.9.2020 |
FA26820388 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 331,98 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 206/2020 | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 17.9.2020 |
FA26820312 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 513,96 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 158/2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 26.7.2020 |
FA26820271 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 177,49 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 138/2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | 9.6.2020 |
FA26820590 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 384,32 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 303/2020 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 26.12.2020 |
FA26820543 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 362,44 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 281/2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 |
FA26820474 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 340,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 248/2020 | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 8.10.2020 |
FA26820427 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 276,45 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 223/2020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 26.9.2020 |
FA26820378 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 381,54 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 196/2020 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 |
FA26820337 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 367,15 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 163/2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 26.7.2020 |
FA26820273 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 262,27 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 140/2020 | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 9.6.2020 |
FA26820227 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 312,32 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 107/2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 22.5.2020 |
FA26820174 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 595,39 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 85/2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 12.4.2020 |
FA26820123 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 292,36 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 56/2020 | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 10.4.2020 |
FA26820074 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 267,37 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 31/2020 | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 20.2.2020 |
FA26820037 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdrav.materiál | 307,31 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 362/2019 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 12.2.2020 |
FA26820558 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3A,Sp.Nová Ves |
36597431 | náplne do tlačiarne | 194,50 vrátane DPH |
293/2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 28.11.2020 |