Faktúry 2020 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26820472   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH
  252/2020  05.10.2020  07.10.2020  8.10.2020 
FA26820409   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  70,40 
vrátane DPH
  216/2020  31.08.2020  03.09.2020  25.9.2020 
FA26820353   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  41,90 
vrátane DPH
  185/2020  24.07.2020  27.07.2020  26.7.2020 
FA26820345   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  47,50 
vrátane DPH
  176/2020  17.07.2020  20.07.2020  26.7.2020 
FA26820247   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH
  126/2020  26.05.2020  28.05.2020  8.6.2020 
FA26820192   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  106,90 
vrátane DPH
  95/2020  20.04.2020  21.04.2020  2.5.2020 
FA26820117   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,50 
vrátane DPH
  58/2020  05.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820082   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  46,90 
vrátane DPH
  41/2020  17.02.2020  19.02.2020  26.2.2020 
FA26820051   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  52,40 
vrátane DPH
  24/2020  29.01.2020  30.01.2020  12.2.2020 
FA26820020   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  74,90 
vrátane DPH
  8/2020  13.01.2020  14.01.2020  22.1.2020 
FA26820607   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  314,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  315/2020  14.12.2020  16.12.2020  26.12.2020 
FA26820495   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  343,01 
vrátane DPH
  260/2020  15.10.2020  16.10.2020  16.10.2020 
FA26820441   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  201,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  231/2020  17.09.2020  18.09.2020  26.9.2020 
FA26820367   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  418.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  201/2020  05.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820284   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  507,14 
vrátane DPH
  145/2020  08.06.2020  10.06.2020  16.6.2020 
FA26820156   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  162,58 
vrátane DPH
  77/2020  27.03.2020  31.03.2020  11.4.2020 
FA26820125   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  185,42 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  62/2020  09.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820052   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  431,42 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  25/2020  29.01.2020  30.01.2020  12.2.2020 
FA26820601   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2.427,71 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    10.12.2020  14.12.2020  26.12.2020 
FA26820536   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  3.501,36 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    05.11.2020  06.11.2020  11.11.2020 
FA26820482   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.256,23 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    08.10.2020  12.10.2020  16.10.2020 
FA26820421   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.726,08 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    07.09.2020  08.09.2020  26.9.2020 
FA26820369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  2.917,17 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    05.08.2020  11.08.2020  11.8.2020 
FA26820334   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.400,05 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    09.07.2020  13.07.2020  26.7.2020 
FA26820274   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.813,37 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    05.06.2020  08.06.2020  9.6.2020 
FA26820220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  2.681,21 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    06.05.2020  07.05.2020  22.5.2020 
FA26820181   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  1.927,11 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    09.04.2020  15.04.2020  2.5.2020 
FA26820130   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2.778,02 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    11.03.2020  12.03.2020  10.4.2020 
FA26820065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  968,35 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o dodávke plynu    05.02.2020  06.02.2020  20.2.2020 
FA26820012   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  3.507,39 
bez DPH
Dohoda o prístupení k RD    08.01.2020  09.01.2020  22.1.2020 
FA26820614   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykurovací plyn  3.384.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    17.12.2020  21.12.2020  26.12.2020 
FA26820549   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  plyn na vykurovanie  3.312.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.11.2020  09.11.2020  28.11.2020 
FA26820386   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  2.952.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.08.2020  17.08.2020  17.9.2020 
FA26820262   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  1.627,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    01.06.2020  02.06.2020  9.6.2020 
FA26820109   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykurovací plyn  3.672.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.03.2020  10.03.2020  10.4.2020 
FA26820039   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  3.672.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.01.2020  24.01.2020  12.2.2020 
FA26820010   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  3/2020  07.01.2020  09.01.2020  22.1.2020 
FA26820499   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefánikovo nám.6 C,Sp.Nová Ves
47920114  oprava autom.práčky  88.- 
bez DPH
  263/2020  16.10.2020  20.10.2020  9.11.2020 
FA26820578   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom nebytových priestorov  233,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    23.11.2020  01.12.2020  16.12.2020 
FA26820520   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom nebytových priestorov  233,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    27.10.2020  27.10.2020  11.11.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť