Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26820472 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 52,40 vrátane DPH |
252/2020 | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 8.10.2020 | |
FA26820409 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 70,40 vrátane DPH |
216/2020 | 31.08.2020 | 03.09.2020 | 25.9.2020 | |
FA26820353 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 41,90 vrátane DPH |
185/2020 | 24.07.2020 | 27.07.2020 | 26.7.2020 | |
FA26820345 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 47,50 vrátane DPH |
176/2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 26.7.2020 | |
FA26820247 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 52,40 vrátane DPH |
126/2020 | 26.05.2020 | 28.05.2020 | 8.6.2020 | |
FA26820192 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 106,90 vrátane DPH |
95/2020 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 2.5.2020 | |
FA26820117 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,50 vrátane DPH |
58/2020 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 10.4.2020 | |
FA26820082 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 46,90 vrátane DPH |
41/2020 | 17.02.2020 | 19.02.2020 | 26.2.2020 | |
FA26820051 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 52,40 vrátane DPH |
24/2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 | 12.2.2020 | |
FA26820020 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 74,90 vrátane DPH |
8/2020 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 22.1.2020 | |
FA26820607 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 314,53 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 315/2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 26.12.2020 |
FA26820495 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 343,01 vrátane DPH |
260/2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
FA26820441 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 201,05 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 231/2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 26.9.2020 |
FA26820367 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 418.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 201/2020 | 05.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 |
FA26820284 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 507,14 vrátane DPH |
145/2020 | 08.06.2020 | 10.06.2020 | 16.6.2020 | |
FA26820156 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 162,58 vrátane DPH |
77/2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020 | 11.4.2020 | |
FA26820125 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 185,42 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 62/2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 10.4.2020 |
FA26820052 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 431,42 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 25/2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 | 12.2.2020 |
FA26820601 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2.427,71 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 26.12.2020 | |
FA26820536 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3.501,36 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | |
FA26820482 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.256,23 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | |
FA26820421 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.726,08 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 26.9.2020 | |
FA26820369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.917,17 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 05.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
FA26820334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.400,05 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 26.7.2020 | |
FA26820274 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.813,37 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 9.6.2020 | |
FA26820220 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.681,21 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 22.5.2020 | |
FA26820181 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1.927,11 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 2.5.2020 | |
FA26820130 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2.778,02 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 11.03.2020 | 12.03.2020 | 10.4.2020 | |
FA26820065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 968,35 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o dodávke plynu | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
FA26820012 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3.507,39 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 22.1.2020 | |
FA26820614 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykurovací plyn | 3.384.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 26.12.2020 | |
FA26820549 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | plyn na vykurovanie | 3.312.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 28.11.2020 | |
FA26820386 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 2.952.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.08.2020 | 17.08.2020 | 17.9.2020 | |
FA26820262 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 1.627,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 9.6.2020 | |
FA26820109 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykurovací plyn | 3.672.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 10.4.2020 | |
FA26820039 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 3.672.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 12.2.2020 | |
FA26820010 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | revízia zásobníkov | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme zásobníkov | 3/2020 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 22.1.2020 |
FA26820499 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefánikovo nám.6 C,Sp.Nová Ves |
47920114 | oprava autom.práčky | 88.- bez DPH |
263/2020 | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 9.11.2020 | |
FA26820578 | RVRENT s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | prenájom nebytových priestorov | 233,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 23.11.2020 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | |
FA26820520 | RVRENT s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | prenájom nebytových priestorov | 233,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 11.11.2020 |