Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920200290 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatok za internet a výjazd tech. | 32,8 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 181,7 vrátane DPH |
Z 372/01/2017 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200287 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 9/2020 | 30 vrátane DPH |
CDRNK/33/2019 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | popl. za internet a telef. 9/2020 | 91,81999999999999 vrátane DPH |
9918963878 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | popl. za internet a telef. 9/2020 | 152,27 vrátane DPH |
2029382514 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200289 | NORSON spol.s.r.o. Vozárova 1, Košice |
31657389 | nákup mot.vozidla | 22000 vrátane DPH |
284 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200284 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2020 | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200281 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 317,73 vrátane DPH |
5611864282 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200280 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky za 9/2020 | 4097,78 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200279 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | popl. za internet a TV 9/2020 | 60,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200278 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | popl. za internet 9/2020 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200276 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií 9/2020 | 88,59999999999999 vrátane DPH |
AB2/2020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200275 | LIVONEC SK, s.r.o. Slovenská 6, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 3.Q.2020 | 126 vrátane DPH |
AB/56/2020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200283 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača 4.Q.2020 | 10,44 vrátane DPH |
2017088 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200282 | osobnyudaj sk, s.r.o. Nám.Osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | výkon zodpoved.osoby 10/2020 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200274 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramen.vody | 148,2 vrátane DPH |
2017088 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200277 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup kancelárskych potrieb | 139,85 vrátane DPH |
AB/75/2020 | 30.09.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200273 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup dezinf.prostriedkov | 68,08 vrátane DPH |
AB/76/2020 | 30.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200272 | Playsystem servis s.r.o. Rampova 4, Košice |
50682571 | kontrola detsk.ihriska | 50 vrátane DPH |
AB/69/2020 | 30.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200271 | Playsystem servis s.r.o. Rampova 4, Košice |
50682571 | kontrola detsk.ihriska | 50 vrátane DPH |
AB/70/2020 | 30.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200270 | Patricius sk s.r.o. Rastislavova 100, Košice |
50760815 | nákup uterákov | 139,2 vrátane DPH |
AB/73/2020 | 28.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200269 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií 9/2020 | 114,16 vrátane DPH |
AB2/2020 | 28.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200268 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 90,97 vrátane DPH |
5611864282 | 21.09.2020 | 06.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200267 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 56,63 vrátane DPH |
16446/2017_M_ODSM | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200266 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 151,02 vrátane DPH |
16446/2017_M_ODSM | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200265 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 127,91 vrátane DPH |
16446/2017_M_ODSM | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200264 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 259,31 vrátane DPH |
16446/2017_M_ODSM | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200263 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17 Rozhanovce |
50025864 | údržba čističky 7,8/2020 | 80 vrátane DPH |
AB/4/2020 | 14.09.2020 | 17.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200262 | VEO-PREVENT Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PZS 8/2020 | 36 vrátane DPH |
CDRNK/52/2019 | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200261 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | nákup mobilného telef. | 1 vrátane DPH |
A15492552 | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200260 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | servis vozidla | 411,35 vrátane DPH |
AB/67/2020 | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200259 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | nedoplatky za tel.hovory | 37,98 vrátane DPH |
09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | ||
FA26920200258 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 156 vrátane DPH |
34877/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200257 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky za tel.hovory | 184,56 vrátane DPH |
14997/2017-M_ODP | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200256 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky a za internet 9/2020 | 94,33 vrátane DPH |
9921518282 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200255 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky a za internet 9/2020 | 150,77 vrátane DPH |
2029382514 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200254 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatok za internet 9/2020 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200253 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | servis vozidla | 498,32 vrátane DPH |
AB/68/2020 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200252 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za telef.hovory a inter. | 60,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200251 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za internet | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 8.10.2020 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206