Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920200322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 310,81 vrátane DPH |
5611864282 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200433 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinfekcia RD N.,K. | 312 vrátane DPH |
AB/121/2020 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200388 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 312 vrátane DPH |
RD34877/2019 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200349 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia bleskozvodu | 315 vrátane DPH |
AB/91/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200281 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 317,73 vrátane DPH |
5611864282 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200424 | psychoprof, spol.s.r.o. Sládkovičova 7, Nové Zámky |
34132988 | nákup psychol.testov | 318 vrátane DPH |
AB/165/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200307 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb AB | 331,3 vrátane DPH |
AB/106/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200315 | BALU -Elektro Luby Viktor Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospot. | 339 vrátane DPH |
AB/107/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200081 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 339,28 vrátane DPH |
5611864282 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 15.5.2020 | |
FA26920200183 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čist.a hyg.potrieb | 346,38 vrátane DPH |
AB/48/2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 7.10.2020 | |
FA26920200065 | Ing.Ján Horovský HORSMAN Októbrova 814/30A Prešov |
40635546 | čistenie a dezinfekcia studne | 350 vrátane DPH |
AB/25/2020 | 13.02.2020 | 18.02.2020 | 15.5.2020 | |
FA26920200405 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švabľovskou 2100 Sabinov |
46726608 | nákup post. Prádla | 351 vrátane DPH |
AB/161/2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200191 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia | 352 vrátane DPH |
AB/45/2020 | 03.07.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200423 | Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | nákup post.prádla, uterákov | 370,48 vrátane DPH |
AB/150/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200210 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné 1. polrok 2020 | 370,78 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 22.07.2020 | 30.07.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200342 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok za el.energiu 10/2020 | 371,87 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200426 | Grand studio s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | zmena domény | 376,8 vrátane DPH |
AB/166/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200436 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 Teplička n.Váh |
14255791 | prelitrovanie auta | 384 vrátane DPH |
AB/146/2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200448 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | Kancelárske potreby NPDEI | 388,32 vrátane DPH |
AB/123/2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200172 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | elektrina 05/2020 | 389,16 vrátane DPH |
1644682017_M_ODSM | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 7.10.2020 | |
FA26920200306 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb SUS Valaliky | 393 vrátane DPH |
AB/105/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200305 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb SUS Byster | 393 vrátane DPH |
AB/104/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200304 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb SUS KE Ťah. | 393 vrátane DPH |
AB/103/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200303 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb SUS N.K. | 393 vrátane DPH |
AB/102/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200302 | Sklo-porcelan Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuch.potrieb SUS V.K. | 393 vrátane DPH |
AB/101/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200066 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | vodné | 404,26 vrátane DPH |
13.02.2020 | 18.02.2020 | 15.5.2020 | ||
FA26920200385 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200327 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu11/2020 | 407,04 vrátane DPH |
P3407/2019 | 03.11.2020 | 11.11.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200284 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2020 | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 25.11.2020 | |
FA26920200249 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 407,04 vrátane DPH |
P3407/2019 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 08/2020 | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200198 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 07/2020 | 407,04 vrátane DPH |
P3407/2019 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200165 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 6/2020 | 407,04 vrátane DPH |
P3407/2019 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 7.10.2020 | |
FA26920200141 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 5/2020 | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 7.10.2020 | |
FA26920200110 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4/2020 | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | 7.10.2020 | |
FA26920200088 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | platba za dodávku plynu | 407,04 vrátane DPH |
P3407/2019 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
FA26920200047 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 407,04 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 15.5.2020 | |
FA26920200260 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | servis vozidla | 411,35 vrátane DPH |
AB/67/2020 | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 8.10.2020 | |
FA26920200361 | Montana spol s.r.o. Pri hati 1, Košice |
36580236 | návrh ochranného pásma | 420 vrátane DPH |
AB/79/2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | 8.4.2021 | |
FA26920200179 | LETS DREAM Kvetná ulica 96/19 Zempl.Branč |
51655446 | letný tábor | 426 vrátane DPH |
AB/46/2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 7.10.2020 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206