Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200161 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Tábor deti -ubytov.a strava 11.-18.7.20 SUS 6 | 1421 vrátane DPH |
442020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200298 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 122020 | 174,97 vrátane DPH |
732020 | 18.12.2020 | 30.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200293 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 112020 | 174,97 vrátane DPH |
732020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200142 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 62020 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200121 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 52020 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 03.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200117 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 42020 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 20.05.2020 | 15.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200076 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 32020 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 02.04.2020 | 14.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200041 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údrž.a servis výťahov 22020 | 174,97 vrátane DPH |
29-Sup-2018-82018 | 02.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | |
20200022 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výtahov 12020 | 174,97 vrátane DPH |
2--Sup-2018-82018 | 11.2.2020 | 14.02.2020 | 25.5.2020 | |
20200218 | Ján Šperňák - AUTOSERVIS Vyšné Remety |
45882266 | Montáž spáj.zariad. R Megane | 300 vrátane DPH |
622020 | 06.10.2020 | 30.09.2020 | 17.3.2021 | |
20200094 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Komplex.star. o mot.voz. 42020 pomerná časť | 7,16 vrátane DPH |
132016 | 20.04.2020 | 23.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200078 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Komplex.star.mot.voz. 32020 | 35,82 vrátane DPH |
132016 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200044 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplex.star. o mot.voz. 22020 | 35,82 vrátane DPH |
132016 | 09.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | |
20200016 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplex.star. o mot.voz,. 12020 | 35,82 vrátane DPH |
132016 | 06.2.2020 | 14.02.2020 | 25.5.2020 | |
20200283 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 112020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 11.12.2020 | 30.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200260 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 102020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200240 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 92020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 19.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200235 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Opakov.školenie BOZP | 500 vrátane DPH |
12020 | 19.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200197 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služba BOZP a TPO 82020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 10.09.2020 | 23.09.2020 | 17.3.2021 | |
20200185 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Kontroly pren.HP,zar.na vodu,tlak.sk.,PU,HP,HH | 504,5 vrátane DPH |
12020 | 02.09.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200171 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 72020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 11.08.2020 | 21.08.2020 | 17.3.2021 | |
20200157 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 62020 | 250 vrátane DPH |
12020-31.12.2019 | 13.07.2020 | 23.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200134 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 52020 | 250 vrátane DPH |
12020 | 12.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200102 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služba BOZP a TPO 42020 | 250 vrátane DPH |
06.05.2020 | 14.05.2020 | 17.3.2021 | ||
20200088 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 32020 | 250 vrátane DPH |
14.04.2020 | 23.04.2020 | 17.3.2021 | ||
20200052 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP A TPO | 250,00 vrátane DPH |
11.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | ||
20200014 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služba BOZP a TPO 12020 | 250,00 vrátane DPH |
05.2.2020 | 14.02.2020 | 25.5.2020 | ||
20200311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 122020 | 5162,27 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 17.3.2021 | |
20200278 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odb.str. 112020 | 4190,28 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200249 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 102020 | 4906,97 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200222 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 92020 | 3662,47 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 07.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200193 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobratej stravy 82020 | 4101,92 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 08.09.2020 | 15.10.2020 | 17.3.2021 | |
20200166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5181,61 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 17.3.2021 | |
20200150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.stravy 62020 | 4454,47 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200122 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 52020 | 5119,99 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 42020 | 4917,2 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 06.05.2020 | 29.05.2020 | 17.3.2021 | |
20200083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 32020 | 4595,06 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 14.04.2020 | 23.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200048 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 22020 | 4411,26 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 11.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | |
20200013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odob.stravy 12020 | 4089,94 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 05.2.2020 | 14.02.2020 | 25.5.2020 | |
20200238 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067, 071 01 Michalovce |
47102357 | Latex.ruk.,utierky | 214,68 vrátane DPH |
632020 | 19.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 |