Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200305 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palarikova, Snina |
42382530 | Strava preplatok 122020 | -11,85 vrátane DPH |
22.12.2020 | 22.12.2020 | 17.3.2021 | ||
20200140 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palarikova, Snina |
42382530 | Dobropis za ubytovanie 42020 | -40 vrátane DPH |
OZ102019 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200141 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palarikova, Snina |
42382530 | Dobropis strava deti 42020 | -350,76 vrátane DPH |
OZ32019 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200139 | Vladimír Gelatič Gagarinova č. 55. 073 01 Sobrance |
33888132 | Prechod.domčeky s klad.a poh.most.,lez.stena s hoj | 8072,4 vrátane DPH |
25.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | ||
20200166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5181,61 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 17.3.2021 | |
20200311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 122020 | 5162,27 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 17.3.2021 | |
20200122 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 52020 | 5119,99 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 42020 | 4917,2 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 06.05.2020 | 29.05.2020 | 17.3.2021 | |
20200249 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.str. 102020 | 4906,97 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 32020 | 4595,06 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 14.04.2020 | 23.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odobr.stravy 62020 | 4454,47 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200048 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 22020 | 4411,26 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 11.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | |
20200278 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odb.str. 112020 | 4190,28 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200193 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobratej stravy 82020 | 4101,92 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 08.09.2020 | 15.10.2020 | 17.3.2021 | |
20200013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odob.stravy 12020 | 4089,94 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 05.2.2020 | 14.02.2020 | 25.5.2020 | |
20200222 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutoč.odobr.stravy 92020 | 3662,47 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 07.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200145 | Vých. vodáresnká spoločnosť Komenského 50, 040 01 Košice |
36570460 | Vodné,stočné 1-62020 | 2722,49 vrátane DPH |
40-000109748PO2016 | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200314 | Vých. vodáresnká spoločnosť Komenského 50, 040 01 Košice |
36570460 | Vodné,stočné 6-122020 | 2286,8 vrátane DPH |
40-000109748PO2016 | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 17.3.2021 | |
20200280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 122020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 11.12.2020 | 22.12.2020 | 17.3.2021 | |
20200259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 112020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 102020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 17.3.2021 | |
20200198 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 82020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 10.09.2020 | 23.09.2020 | 17.3.2021 | |
20200173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 82020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 11.08.2020 | 21.08.2020 | 17.3.2021 | |
20200156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 72020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019--82019 | 13.07.2020 | 23.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 62020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 17.3.2021 | |
20200107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 52020 | 2265,39 vrátane DPH |
93132019-M/P34172019-82019 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 17.3.2021 | |
20200092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 42020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 14.04.2020 | 23.04.2020 | 17.3.2021 | |
20200051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 32020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 11.3.2020 | 23.03.2020 | 25.5.2020 | |
20200025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 22020 | 2265,39 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 13.2.2020 | 24.02.2020 | 25.5.2020 | |
20200001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12020 | 2147,14 vrátane DPH |
96132019-MP34172019 | 17.1.2020 | 28.01.2020 | 25.5.2020 | |
20200138 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 273, 072 01 Pozdišovce |
40010775 | Notebook HP Elitebook 840,Windows 10Pro | 1796,4 vrátane DPH |
25.06.2020 | 26.06.2020 | 17.3.2021 | ||
20200162 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Tábor deti-ubyr.a str. 11.-18.7.20 SUS 1 | 1624 vrátane DPH |
432020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200161 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Tábor deti -ubytov.a strava 11.-18.7.20 SUS 6 | 1421 vrátane DPH |
442020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | 17.3.2021 | |
20200219 | VLM Auto, s.r.o. Priemyselná 5805, 071 01 Michalovce |
36574333 | Oprava Citroen | 1383,86 vrátane DPH |
612020 | 06.10.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200082 | Spoločnosť priateľov detí z DD Kováčska 17, 040 01 Košice |
17316537 | Akred.výcvik Koord.a facil,.konf.-SRK 130 hod. | 1350 vrátane DPH |
262020-18.3.2020 | 14.04.2020 | 25.05.2020 | 17.3.2021 | |
20200304 | ROVKUR s.r.o. Masarykova č. 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Revízia plyn kotla | 1220 vrátane DPH |
22.12.2020 | 30.12.2020 | 17.3.2021 | ||
20200190 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 1127,84 vrátane DPH |
142017-168172017-M | 04.09.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200209 | Asanarates s.r.o. Hutnícka 2, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia SUS 3 a AB | 948 vrátane DPH |
572020 | 17.09.2020 | 16.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200269 | Peter ONDO-EŠTOK,KOMINÁRSTVO 072 05 Bracovce |
52379051 | Revízia komínov,elektrospotr. 50 kW | 905,76 vrátane DPH |
702020 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 17.3.2021 | |
20200189 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava |
31327681 | Tonery OKI Canon | 851,04 vrátane DPH |
142017-168172017-M | 04.09.2020 | 15.10.2020 | 17.3.2021 |