
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200219 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96 001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Priemer - 120 bal. | 374,4 vrátane DPH |
RD o kúpe xerograf.papiera | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 16.10.2020 | |
20200383 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96 001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Priemer - 150 bal. | 468 vrátane DPH |
RD o kúpe xerograf. Papiera | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200356 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96 001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 651,54 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 30.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200098 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 156 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200364 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.11.- 23.12.2020 | 330,73 vrátane DPH |
RD č.43748/2013 | 02.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200313 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 24.10.- 23.112020 | 346,69 vrátane DPH |
RD č.43748/2013 | 28.10.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200335 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 303,60 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200250 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 163,1 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 08.09.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200223 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 236,29 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 07.08.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200032 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 228,34 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 24.01.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200068 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 24. 2. 2020 | 325,57 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 zo dňa 22. 10. 2013 | 28.02.2020 | 23.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200218 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 24.7.- 23.8.2020 | 343,06 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 30.07.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200010 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23.11.2019 | 323,37 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 08.01.2020 | 14.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200008 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 12. 2019 | 324,65 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200164 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarne HP | 147,02 vrátane DPH |
RD č. 33700/2019 | 08.06.2020 | 20.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200068 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95 801 Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2020 | 9,550000000000001 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 16.04.2020 | 06.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200106 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2020 | 47,76 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.04.2020 | 30.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200077 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2020 | 47,76 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 06.03.2020 | 24.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2020 | 59,7 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 06.02.2020 | 27.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200013 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019 | 59,7 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200336 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI | 242,04 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200249 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI | 418,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 08.09.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200140 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI a kancelársky papier | 434,4 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 06.05.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200031 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne OKI | 65,40000000000001 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 24.01.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200151 | Allianz - Slovenská poisťovňa Štúrova 7, 04001 Košice |
00151700 | Poistenie budov | 127,27 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 510016387 | 19.05.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 2019, vyúčtovanie | 6653,69 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 21.01.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 16.10.2020 | |
20200196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2020 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 08.01.2020 | 16.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200273 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200272 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200187 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III.Q.2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 29.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 |