Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200122 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200124 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200125 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200126 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 21.8.2020 | |||||
20200140 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI a kancelársky papier | 434,4 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 06.05.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200151 | Allianz - Slovenská poisťovňa Štúrova 7, 04001 Košice |
00151700 | Poistenie budov | 127,27 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 510016387 | 19.05.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200155 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 20.05.2020 | 04.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200156 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2020 | 15 vrátane DPH |
42 | 22.05.2020 | 05.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200157 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Okrasné rastliny | 247,1 vrátane DPH |
46 | 28.05.2020 | 02.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200158 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, 059 35 Batizovce |
36679607 | Revízia vodnej postele | 171 vrátane DPH |
43 | 28.05.2020 | 05.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200161 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, 059 35 Batizovce |
36679607 | BCB prísada - multisenzorická miestnosť | 55,8 vrátane DPH |
43 | 29.05.2020 | 05.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200162 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200165 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Internet 06/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 05/2020 | 5367,63 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200167 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 06/2020 | 82,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200168 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2020 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200169 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarne | 23,5 vrátane DPH |
38 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200170 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Materiál do snoezelen | 127 vrátane DPH |
47 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200171 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 508/41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Supervízia PNR - tandemova a individuálna | 180 vrátane DPH |
57 | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200172 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2020 | 144 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200173 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory 05/2020 | 144,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200174 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200175 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2020 CDR Sečovce | 841,86 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200176 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2020, RD Trebišov | 235,82 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200177 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2020, RD Milhostov | 132,13 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200178 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU | 261,24 vrátane DPH |
044 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200181 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200182 | Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Strava počas rekreač.-rehabilitač.aktivit s deťmi | 1015 vrátane DPH |
049 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200183 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Ubytovanie detí - letný tábor 13.-20.6.2020 | 1015 vrátane DPH |
050 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200184 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Obstaranie výpočtovej techniky NP DEI NS III | 1755,8 vrátane DPH |
048 | 23.06.2020 | 26.06.2020 | 21.8.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 21.8.2020 | |||||
20200164 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarne HP | 147,02 vrátane DPH |
RD č. 33700/2019 | 08.06.2020 | 20.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200179 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TE Suché Mýto 2, Bratislava - Staré Mesto |
35445190 | Servis programov SSP MENU | 152 vrátane DPH |
45 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200180 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 18.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200185 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné, stočné 13.03. - 16.06.2020 | 1596,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200186 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prevádzkové náklady NP DEI - energie - III.Q.2020 | 454 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 29.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200187 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III.Q.2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 29.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200189 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
14338785 | Tlač na zákazku, pečiatky | 56,6 vrátane DPH |
10 | 02.07.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 |