
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200227 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 7/2020 | 129,6 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 16.10.2020 | |
20200200 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 6/2020 | 86,40000000000001 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200168 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2020 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200111 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2020 | 129,6 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200109 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2020 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200081 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200058 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2020 | 129,6 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 14.02.2020 | 18.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200012 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2019 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200414 | DREVOPLAST, s.r.o. Študentská 1, 040 01 Košice |
36583049 | Oprava hygienických zariadení za SUS Milhostov | 14999,21 vrátane DPH |
63 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200428 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné 17.09.-15.12.2020 | 1257,10 vrátane DPH |
Zmluva č.80-000105354PO2015 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200277 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020 | 1404,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200271 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV | 1009,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200185 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné, stočné 13.03. - 16.06.2020 | 1596,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200108 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020 | 420,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200099 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020 | 1561,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200119 | MERKURY MARKET MICHALOVCE Humenská cesta 43, 071 01 Michalovce |
36501891 | Kuchynská linka | 279 vrátane DPH |
35 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200406 | Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 921 41 Piešťany |
36239798 | Germicídne žiariče 2 ks | 647,87 vrátane DPH |
121 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200369 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200331 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200290 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200251 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,64 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 09.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200240 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 233,08 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200214 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200180 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 18.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200155 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 20.05.2020 | 04.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200093 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200092 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200091 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 210,24 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200089 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200067 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 26.02.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200066 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 26.02.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200044 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200043 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200023 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200022 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200020 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200019 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200440 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pracovné odevy a obuv | 2000 vrátane DPH |
140 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200434 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Výroba a montáž kuchynskej linky | 879,5 vrátane DPH |
135 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200421 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 161,20 vrátane DPH |
129 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 |