
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200395 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 47,62 vrátane DPH |
115 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200394 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 246,96 vrátane DPH |
115 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200388 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 199,5 vrátane DPH |
115 | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200376 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pracovná zdravotná obuv dámska | 638,8 vrátane DPH |
113 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200375 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Bona spray mopy na podlahy a náhradné náplne | 888 vrátane DPH |
113 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200358 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Boxy na terapeutické pômocky | 73,97 vrátane DPH |
105 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200353 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Vianočné ozdoby | 129,3 vrátane DPH |
102 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200316 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Posuvné dvere, kuchynská linka | 855,00 vrátane DPH |
89 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200170 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Materiál do snoezelen | 127 vrátane DPH |
47 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200157 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Okrasné rastliny | 247,1 vrátane DPH |
46 | 28.05.2020 | 02.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200070 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Občerstvenie pre zamestnancov ROH | 196 vrátane DPH |
25 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200038 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | kancelárske potreby | 147,34 vrátane DPH |
19 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200037 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | tovar podľa výberu | 111,82 vrátane DPH |
19 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200034 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | kanc. potreby | 206,5 vrátane DPH |
15 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200033 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | plátené obrúsky | 140 vrátane DPH |
16 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200102 | VIVA spol. s r. o . Obchodná 167, 078 01 Sečovce |
36213039 | Fľaša sklo | 141,2 vrátane DPH |
37 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200354 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS IV. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2012 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200246 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS III. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200174 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200080 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200420 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Potreby pre terapeuta a kancel. potreby pre CAN | 196,50 vrátane DPH |
88 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200365 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | kancelárske potreby | 146,13 vrátane DPH |
88 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200314 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Pečiatka, kalendáre, perá | 59,55 vrátane DPH |
88 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200220 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku a kancelársky materiáll | 72,13 vrátane DPH |
10 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 16.10.2020 | |
20200107 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Pákový poradač 10KS | 17 vrátane DPH |
10 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200096 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku | 93,56999999999999 vrátane DPH |
10 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200078 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 69,3 vrátane DPH |
10 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200053 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 130,52 vrátane DPH |
10 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200378 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/20 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200324 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, internet, pevná linka 10/20 | 14,52 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200315 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP-Link Archer C6 AC1200 WiFi | 39,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200306 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Inštalačný poplatok - CAN | 78,61 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 20.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200307 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP - link a jeho konfigurácia | 49,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200305 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Aktivácia služby TANGO | 99 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200404 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva na zariadenie a prevádzku TKR č.3003 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200181 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200093 | REALINVEST, spol. s r. o. Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor IA č. 39370 | 2496 vrátane DPH |
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru | 30.03.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200178 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU | 261,24 vrátane DPH |
044 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200021 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle Zafira | 281,5 vrátane DPH |
6 | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200099 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,8 vrátane DPH |
40 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 |