Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200294 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa - M. Gažiková - strava | 111,72 vrátane DPH |
12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | ||
20200293 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 9/2020 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200292 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2020 | 4884,9 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200290 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200289 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200288 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 010/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200287 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Strava a internát dieťaťa 09/2020 | 101,31 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2020 o zabezpečení stravovania a ubyt | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200282 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 09/2020 J.Farkašová | 4,82 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200281 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 09/2020 | 138,1 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200277 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020 | 1404,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200273 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200272 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200271 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV | 1009,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200264 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Elektrozariadenie Apple Airpods Pro | 19 vrátane DPH |
Dohoda o hromad.uavretí Dodatkov k Zml.o poskyt.VS | 14.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200263 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Elektrozariadenie Apple Airpods Pro | 19 vrátane DPH |
Dohoda o hromad.uavretí Dodatkov k Zml.o poskyt.VS | 14.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200260 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Elektrozariadenie Huawei BAND 4 Black | 1 vrátane DPH |
Dohoda o hromad.uavretí Dodatkov k Zml.o poskyt.VS | 14.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200259 | VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice |
44483767 | IT technika | 7 vrátane DPH |
KZ č. 0204/VSE H/2020 | 14.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200256 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Apple IPhone SE2020 | 179,55 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve č. 119204 | 14.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200250 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 163,1 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 08.09.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200249 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI | 418,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 08.09.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 26.11.2020 | |||||
20200269 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2020 CDR Sečovce | 806,9400000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200268 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 8/2020, RD Milhostov | 95,23 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200267 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 8/2020, RD Trebišov | 204,31 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200258 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 8/2020 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 14.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200257 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 09/2020 | 82,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020 | 14.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200255 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 9/2020 | 143,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 10.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200254 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 10.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200253 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 10.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200252 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96 001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 637,66 vrátane DPH |
RD o kúpe xerograf.papiera | 09.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200251 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,64 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 09.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200247 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 08/2020 | 4564,4 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200246 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS III. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200243 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08/2020 | 144,4 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200240 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 233,08 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200223 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 236,29 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 07.08.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
20200218 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 24.7.- 23.8.2020 | 343,06 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 30.07.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 16.10.2020 |