Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200048 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 02/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200046 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200044 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200043 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200041 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany |
00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 12/2019 | 71,81999999999999 vrátane DPH |
Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200040 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200039 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 02/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
20200024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 2019, vyúčtovanie | 6653,69 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 21.01.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 17.4.2020 | |||||
20200028 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie 01,02/2020 | 85,17 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt | 21.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200026 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q 2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200025 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie I.Q2020 | 454 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200023 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200022 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200020 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200019 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200017 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, CDR Sečovce | 938,6900000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, RD Trebišov | 160,94 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200014 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, RD Milhostov | 114,38 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200013 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019 | 59,7 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200012 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2019 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200011 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | preventívne lekárske prehliadky | 405 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výkonu PZS | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200010 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23.11.2019 | 323,37 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 08.01.2020 | 14.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2020 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 08.01.2020 | 16.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200008 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 12. 2019 | 324,65 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200007 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 12/2019 | 5378,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200005 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 01/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200004 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 12/2019 | 143,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200002 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 01/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 02.01.2020 | 13.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200001 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 | 02.01.2020 | 09.01.2020 | 18.2.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 18.2.2020 | |||||
20200178 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU | 261,24 vrátane DPH |
044 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200184 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Obstaranie výpočtovej techniky NP DEI NS III | 1755,8 vrátane DPH |
048 | 23.06.2020 | 26.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200182 | Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Strava počas rekreač.-rehabilitač.aktivit s deťmi | 1015 vrátane DPH |
049 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200183 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, 072 32 Jovsa |
45337004 | Ubytovanie detí - letný tábor 13.-20.6.2020 | 1015 vrátane DPH |
050 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200003 | OZ Nádej do života Riazanská 56, Bratislava 3 |
52204502 | Zážitkový pobyt detí 2020 | 1672 vrátane DPH |
1 | 02.01.2020 | 16.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200220 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku a kancelársky materiáll | 72,13 vrátane DPH |
10 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 16.10.2020 | |
20200189 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
14338785 | Tlač na zákazku, pečiatky | 56,6 vrátane DPH |
10 | 02.07.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
20200107 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Pákový poradač 10KS | 17 vrátane DPH |
10 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 |