Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200105 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200104 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 07662 Hriadky |
44453108 | Výmena pneumatík - osobné autá | 128,93 vrátane DPH |
39 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200103 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 04/2020 | 144 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200103 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 04/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200102 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200102 | VIVA spol. s r. o . Obchodná 167, 078 01 Sečovce |
36213039 | Fľaša sklo | 141,2 vrátane DPH |
37 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200101 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory | 143,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200101 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, Košice |
47904844 | Čistiaci a hygienický materiál | 246,7 vrátane DPH |
26 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200099 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,8 vrátane DPH |
40 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200099 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020 | 1561,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200098 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200098 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 156 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200097 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavska 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | Oprava elektroinštalácie a dodaný materiál | 479,12 vrátane DPH |
41 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200097 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200096 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku | 93,56999999999999 vrátane DPH |
10 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200096 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2020 | 920 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200095 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 90,72 vrátane DPH |
28 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200095 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2020 | 454 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200094 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200094 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavska 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | Elektroinštalačné práce a dodaný materiál | 4877,65 vrátane DPH |
27 | 01.04.2020 | 23.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200093 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200093 | REALINVEST, spol. s r. o. Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor IA č. 39370 | 2496 vrátane DPH |
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru | 30.03.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200092 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200092 | STAVOSERVIS Družstevná 195, 07611 Plechotice |
31682987 | Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí | 32087,95 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019 | 30.03.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200091 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 210,24 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200091 | M & K group s.r.o. Davidov 251, 093 03 Davidov |
48326712 | Tovar podľa výberu | 35,45 vrátane DPH |
30 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200090 | Evanjelická SŠI Červenica S. Kollára 72, Čerenčany |
42227372 | Strava a internát detí 2/2020 | 161,7 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 24.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200089 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200089 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 24,65 vrátane DPH |
11 | 24.03.2020 | 06.04.2020 | 27.5.2020 | |
20200088 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Toner do tlačiarne HP | 43,39 vrátane DPH |
33 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200087 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 2/2020 | 146,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200086 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, Košice |
47904844 | Čistiaci a hygienický materiál | 190,1 vrátane DPH |
26 | 17.03.2020 | 24.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200085 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, RD Milhostov | 130,1 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200084 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, RD Trebišov | 219,79 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200083 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, CDR Sečovce | 867,54 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200082 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 03/2020 | 82,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020 | 11.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200081 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200080 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
20200079 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2020 | 5157,43 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 |