Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200172 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2020 | 144 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200168 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 5/2020 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200167 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 06/2020 | 82,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 05/2020 | 5367,63 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200165 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Internet 06/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200162 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200155 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 20.05.2020 | 04.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200151 | Allianz - Slovenská poisťovňa Štúrova 7, 04001 Košice |
00151700 | Poistenie budov | 127,27 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 510016387 | 19.05.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
20200140 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI a kancelársky papier | 434,4 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 06.05.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 21.8.2020 | |||||
20200126 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200125 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200124 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200122 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200121 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200120 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200119 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200118 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200117 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200116 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200115 | bez DPH |
22.6.2020 | |||||||
20200114 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2020, RD Milhostov | 136,18 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200113 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2020, RD Trebišov | 225,04 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200112 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2020 CDR Sečovce | 803,24 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200111 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2020 | 129,6 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200110 | STAVOSERVIS Družstevná 195, 07611 Plechotice |
31682987 | Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí | 11992,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019 | 13.05.2020 | 29.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200108 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 05/2020 | 82,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020 | 11.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 04/2020 | 4319,95 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1973,25 vrátane DPH |
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200103 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 04/2020 | 144 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200102 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200101 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory | 143,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200098 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200094 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200093 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200092 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200091 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 210,24 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200089 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
20200068 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95 801 Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2020 | 9,550000000000001 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 16.04.2020 | 06.05.2020 | 22.6.2020 |