Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140114 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné od 5.9.2020-11.3.2021 | 2666,92 vrátane DPH |
60-000043756PO2011+dodatky | 24.3.2021 | 06.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140373 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 9/2021 | 3176,49 bez DPH |
106/19 | 8.10.2021 | 29.10.2021 | 10.11.2021 | |
12140059 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 1/2021 zamestnanci calio karty | 3191,68 bez DPH |
106/19 | 12.2.2021 | 18.02.2021 | 23.2.2021 | |
12140458 | UP Slovensko s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Darčekové poukazy pre zamestnancov zo SF,poplatok za doručenie | 3547,14 vrátane DPH |
105/2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 21.12.2021 | |
12140270 | OZ Farby Radosti Kominárska 6, 831 04 Bratislava |
53196660 | Tábor pre 14 detí 15.8.2021-30.8.2021 | 3906 bez DPH |
89/2021 | 19.7.2021 | 20.07.2021 | 16.8.2021 | |
12140088 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 2/2021 zamestnanci | 4158 bez DPH |
106/19 | 5.3.2021 | 31.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140219 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 5/2021 | 4291,27 bez DPH |
106/19 | 10.6.2021 | 01.07.2021 | 6.7.2021 | |
12140260 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 6/2021 | 4559,75 bez DPH |
106/19 | 12.7.2021 | 30.07.2021 | 16.8.2021 | |
12140014 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava zamestnancov 12/2020 | 4850,47 bez DPH |
106/19 | 7.1.2021 | 08.01.2021 | 3.2.2021 | |
12140180 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava ESP zamestnanci 4/2021 | 5078,03 bez DPH |
106/19 | 11.5.2021 | 31.05.2021 | 4.6.2021 | |
12140296 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 7/2021 | 5093,10 bez DPH |
106/19 | 9.8.2021 | 31.08.2021 | 6.9.2021 | |
12140027 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie spotreby rok 2020 | 5100,24 vrátane DPH |
P3381/2019 | 15.1.2021 | 15.01.2021 | 3.2.2021 | |
12140141 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava zamestnancov 3/2021 | 5407,95 bez DPH |
106/19 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 26.4.2021 | |
12140454 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 11/2021 | 5642,27 bez DPH |
106/19 | 8.12.2021 | 09.12.2021 | 21.12.2021 | |
12140245 | CK Andormeda, s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 97202 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Letný tábor pre 30 detí v termíne 7.7.-21.7.2021 v Mošovciach | 7560 vrátane DPH |
83/2021 | 28.6.2021 | 01.07.2021 | 15.7.2021 | |
12140412 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 10/2021 | 7858,65 bez DPH |
106/19 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 9.12.2021 | |
12140272 | Ľuboš Kamody Lesná 299, 049 21 Betliar |
43459676 | Výmena okien na budove Nová 809 Dobšiná | 9834,82 vrátane DPH |
39/2021 | 20.7.2021 | 30.07.2021 | 16.8.2021 | |
12140445 | J & H group, s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51336618 | Demontáž drevárne a pokládka zámkovej dlažby v priestoroch RD Záhradná 749 Dobšiná | 12358,93 vrátane DPH |
83/2021 | 2.12.2021 | 08.12.2021 | 9.12.2021 | |
12140398 | Ľuboš Kamody Lesná 299, 049 21 Betliar |
43459676 | Oprava 2 ks kúpeľní a sociálnych zariadení v budove Nová 809 Dobšiná | 12973,02 vrátane DPH |
57/2021 | 27.10.2021 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | |
12140446 | Fevin s.r.o. Záhradnícka 1788/1, 048 01 Rožňava |
44721676 | Oprava práčovne s dobudovaním WC a sprchy v RD Záhradná 749 Dobšiná | 13100,42 vrátane DPH |
71/2021 | 2.12.2021 | 03.12.2021 | 9.12.2021 | |
12140080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Dobropis za vyfakturovanú pokutu za nevrátenie ruthera | -60 bez DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 26.2.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 |