Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210164 | 3H AUTO s.r.o. |
36207241 | servisná prehliadka, výmena oleja Hyundai i30biely | 176,84 vrátane DPH |
33/2021 | 30.6.2021 | 07.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210026 | 3H AUTO s.r.o. Lesnícka 3, Košice |
36207241 | servis Hyundai i30 - brzdy, výmena oleja | 499,90 vrátane DPH |
4/2021 | 28.1.2021 | 08.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210025 | 3H MOBIL s.r.o. Lesnícka 3, Košice |
36216402 | servis motor. vozidla Citroen | 419,15 vrátane DPH |
3/2021 | 22.1.2021 | 25.01.2021 | 12.4.2021 | |
20210300 | ABZ Trio s.r.o. Trnavská cesta 33, Bratislava |
46429751 | materiál na arteterapiu | 78,35 vrátane DPH |
64/2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210267 | AfB Slovakia s.r.o. Strojárenská 1C,Trnava |
52165701 | notebook Dell 2ks, notebook HP ProBook 1ks | 3,30 vrátane DPH |
56/2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210132 | Arcona Capital RE Slovakia s.r Letná 45, 04001 Košice |
36681385 | vyúčtovanie energií 1.1.2020-31.10.2020 | 245,40 vrátane DPH |
41201244 | 21.5.2021 | 28.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210106 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Dezinsekcia v SHS Bociany | 84,00 vrátane DPH |
19/2021 | 28.4.2021 | 05.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210052 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinsekcia v SHS Bociany | 84,00 vrátane DPH |
10/2021 | 22.2.2021 | 24.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210033 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. Za školou 363, Bobrov |
36437506 | rúško na tvár bavlnené | 240,00 vrátane DPH |
9/2021 | 10.2.2021 | 11.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210243 | C-PRESS, s.r.o. Močiarna 13, Košice |
46333762 | tlač brožúr | 300,00 vrátane DPH |
50/2021 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210270 | Cesta a Život, n.o. Justičná 6, Prešov |
45737941 | Individuálna (6H) a skupinová (6H) supervízia | 408,00 bez DPH |
zmluva o supervízii na rok 2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210163 | Cesta a Život, n.o. Justičná 6, Prešov |
45737941 | individuálna (1H) a skupinová (14H) supervízia | 523,00 bez DPH |
zmluva o supervízii na rok 2021 | 24.6.2021 | 25.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210137 | Cesta a Život, n.o. Justičná 6, Prešov |
45737941 | individuálna supervízia 2hod. | 66,00 bez DPH |
zmluva o supervízii na rok 2021 | 03.6.2021 | 08.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210107 | Cesta a Život, n.o. Justičná 6, Prešov |
45737941 | individuálna supervízia (15h) | 495,00 bez DPH |
zmluva o supervízii na rok 2021 | 03.5.2021 | 05.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210082 | Cesta a Život, n.o. Justičná 6, Prešov |
45737941 | individuálna supervízia 7hod. | 231,00 bez DPH |
zmluva o supervízii na rok 2021 | 30.3.2021 | 13.04.2021 | 12.4.2021 | |
20210169 | CK Andromeda, s.r.o. |
52139859 | letný tábor 7.-21.7. v Mošovciach, Drienok | 6300,00 vrátane DPH |
7/2021 | 06.7.2021 | 07.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210153 | CONTICAR s.r.o. Ukrajinská 58, Košice |
51437236 | Prívesný vozík Agados VZ-26 | 1990,00 vrátane DPH |
25/2021 | 09.6.2021 | 10.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210189 | Detské centrum Slovensko |
30226112 | Letný tábor 5.7.-28.7. RZ Slaná Voda | 12420,00 vrátane DPH |
5/2021 | 21.7.2021 | 30.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210282 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 10/2021 | 2051,95 bez DPH |
49345/2015 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210252 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 09/2021 | 3986,29 bez DPH |
49345/2015 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210220 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 08/2021 | 3078,34 bez DPH |
49345/2015 | 07.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210192 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 07/2021 | 4107,07 bez DPH |
49345/2015 | 06.8.2021 | 09.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210171 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 06/2021 | 4360,04 bez DPH |
49345/2015 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210154 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 05/2021 | 5190,29 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.6.2021 | 21.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210124 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 4/2021 | 4864,47 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.5.2021 | 17.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210088 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2021 | 5431,89 vrátane DPH |
49345/2015 | 09.4.2021 | 13.04.2021 | 13.7.2021 | |
20210062 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 02/2021 | 3995,96 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.3.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210049 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 01/2021 | 4537,24 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.2.2021 | 17.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210003 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 12/2020 | 4912,88 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.1.2021 | 14.01.2021 | 12.4.2021 | |
20210034 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva Hyundai,Up,Citroen | 912,00 vrátane DPH |
5/2021 | 10.2.2021 | 12.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210162 | Ing. Juraj Godočik GO&GO Ružínska 15, 04001 Košice |
17231710 | počítač ACER + Office2019 | 999,37 vrátane DPH |
31/2021 | 23.6.2021 | 25.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210133 | INTRADE RE s.r.o. Prievozská 14, Bratislava |
51677261 | vyúčtovanie energií 1.11.-31.12.2020 | 93,54 vrátane DPH |
41201244 | 24.5.2021 | 28.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210161 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | Medzinárodná konferencia-Hajduková, Kastellová | 500,00 vrátane DPH |
30/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210248 | JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 141, Valaliky |
46079238 | Autobusová preprava 14.8.2021 | 150,00 vrátane DPH |
53/2021 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210210 | JK Tour spol. s r.o. |
46079238 | Preprava Košice - Stará Ľubovňa a späť 10.8.2021 | 240,00 vrátane DPH |
42/2021 | 12.8.2021 | 18.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210191 | JK Tour spol. s r.o. |
46079238 | Preprava tábor 5.7.a 28.7.2021 Košice-Orav.Polhora | 900,00 vrátane DPH |
39/2021 | 28.7.2021 | 09.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210188 | JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 22, Valaliky |
46079238 | Preprava Ke-Mošovce a späť dňa 7.7. a 21.7. | 900,00 vrátane DPH |
35/2021 | 20.7.2021 | 21.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210221 | Kasko Trade, s.r.o. Moldavská 35, Košice |
52055434 | revízia elektrospotrebičov | 527,50 vrátane DPH |
46/2021 | 07.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210213 | Kasko Trade, s.r.o. |
52055434 | Výmena stropných svietidiel | 201,30 vrátane DPH |
44/2021 | 12.8.2021 | 18.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210060 | Kasko Trade, s.r.o. Moldavská 35, Košice |
52055434 | osvetlenie ihriska s prísluš. | 244,96 vrátane DPH |
15/2021 | 08.3.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 |