Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26821548 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu | 26.10.2021 | 29.10.2021 | 13.11.2021 | |
FA26821484 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 16.10.2021 | |
FA26821434 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu | 31.08.2021 | 03.09.2021 | 18.9.2021 | |
FA26821419 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | osvoz kuchynského odpadu | 31,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 29.8.2021 | |
FA26821394 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | zber kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 27.07.2021 | 03.08.2021 | 6.8.2021 | |
FA26821331 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 17.7.2021 | |
FA26821269 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 28.05.2021 | 31.05.2021 | 4.6.2021 | |
FA26821218 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu | 30.04.2021 | 05.05.2021 | 5.5.2021 | |
FA26821148 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 2.4.2021 | |
FA26821088 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
FA26821045 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 12.2.2021 | |
FA26821630 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 66,80 vrátane DPH |
317/2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | |
FA26821584 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 98,40 vrátane DPH |
300/2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
FA26821522 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 72,40 vrátane DPH |
267/2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 29.10.2021 | |
FA26821375 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54.- vrátane DPH |
193/2021 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 31.7.2021 | |
FA26821364 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 82,30 vrátane DPH |
158/2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 30.7.2021 | |
FA26821330 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 113,70 vrátane DPH |
166/2021 | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 17.7.2021 | |
FA26821149 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 63,30 vrátane DPH |
70/2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 2.4.2021 | |
FA26821035 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 104,10 vrátane DPH |
15/2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 2.2.2021 | |
FA26821497 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 652,06 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 251/2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 16.10.2021 |
FA26821371 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 321,30 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 187/2021 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 31.7.2021 |
FA26821295 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 305,69 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 148/2021 | 10.06.2021 | 14.06.2021 | 26.6.2021 |
FA26821175 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 346,33 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 86/2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 1.5.2021 |
FA26821074 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 458,72 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 33/2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 22.2.2021 |
FA26821614 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.037,30 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | |
FA26821567 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6.208,16 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
FA26821505 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3.511,85 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 17.10.2021 | |
FA26821449 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3.074,96 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 18.9.2021 | |
FA26821406 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.606,20 vrátane DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 06.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 | |
FA26821355 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3.078,60 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
FA26821294 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.975,49 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 10.06.2021 | 14.06.2021 | 26.6.2021 | |
FA26821241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3.894,86 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 29.5.2021 | |
FA26821154 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2.565,29 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 20.4.2021 | |
FA26821115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2.778,65 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 05.03.2021 | 09.03.2021 | 20.3.2021 | |
FA26821070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.279,51 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 22.2.2021 | |
FA26821011 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4.114,22 bez DPH |
Dohoda o prístupení k RD | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 22.1.2021 | |
FA26821620 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 5.112.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | |
FA26821508 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | úradná skúška | 192.- vrátane DPH |
249/2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 17.10.2021 | |
FA26821467 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 5.760.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 10.10.2021 | |
FA26821146 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 3.924.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 25.03.2021 | 26.03.2021 | 2.4.2021 |