Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26821059 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 138,07 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 22.2.2021 | |
FA26821404 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 137,29 vrátane DPH |
204/2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 28.8.2021 | |
FA26821450 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 135,26 vrátane DPH |
225/2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 18.9.2021 | |
FA26821638 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 132,55 vrátane DPH |
257/2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 12.12.2021 | |
FA26821528 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 132,79 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 | |
FA26821459 | Gared TV servis Edelényska 3,Rožňava |
30284970 | oprava rozvodov STA | 130,70 bez DPH |
232/2021 | 13.09.2021 | 16.09.2021 | 18.9.2021 | |
FA26821396 | Reedukačné centrum Nám.Štefana Kluberta 1,Levoča |
00163376 | pobyt chovankyne | 129,60 bez DPH |
Zmluva č.245/2008 | 26.07.2021 | 03.08.2021 | 6.8.2021 | |
FA26821471 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 126,30 vrátane DPH |
243/2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | 10.10.2021 | |
FA26821101 | Garoma s.r.o. Sofijska 2442/8,Košice |
53011601 | kalibrácia teplomerov | 124,40 vrátane DPH |
44/2021 | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 20.3.2021 | |
FA26821084 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za vozidlo | 122,16 bez DPH |
PZ č.8020094820 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | 2.3.2021 | |
FA26821643 | Ladislav Korcsmáros ER-KO Kozmonautov 1677/4,Rožňava |
37343726 | výmena skla na okne | 120.- vrátane DPH |
323/2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26821432 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 120,50 vrátane DPH |
218/2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 29.8.2021 | |
FA26821332 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | matrac | 120.- vrátane DPH |
171/2021 | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 17.7.2021 | |
FA26821310 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 120,49 vrátane DPH |
157/2021 | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 26.6.2021 | |
FA26821335 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 118,18 vrátane DPH |
173/2021 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 17.7.2021 | |
FA26821513 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 117,46 bez DPH |
Zmluva o odbere sravy | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 17.10.2021 | |
FA26821089 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | čerstvé mäso | 117,01 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 36/2021 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 |
FA26821416 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 115,30 vrátane DPH |
213/2021 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 28.8.2021 | |
FA26821132 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 114,40 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 20.3.2021 | |
FA26821330 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 113,70 vrátane DPH |
166/2021 | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 17.7.2021 | |
FA26821495 | EL spol.s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
31652859 | analýza potravín | 111,96 vrátane DPH |
237/2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 16.10.2021 | |
FA26821003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | složby pevnej siete | 110,68 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 22.1.2021 | |
FA26821157 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 109,50 vrátane DPH |
77/2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 20.4.2021 | |
FA26821196 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 107,98 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 1.5.2021 | |
FA26821123 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 107,30 vrátane DPH |
54/2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 20.3.2021 | |
FA26821170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 106,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 21.4.2021 | |
FA26821635 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 105.- bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | |
FA26821410 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 104,11 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 198/2021 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 |
FA26821035 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 104,10 vrátane DPH |
15/2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 2.2.2021 | |
FA26821443 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 103,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 18.9.2021 | |
FA26821113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 103,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.03.2021 | 09.03.2021 | 20.3.2021 | |
FA26821414 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 | |
FA26821066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,24 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 22.2.2021 | |
FA26821556 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 101.- vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
FA26821183 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3A,Sp.Nová Ves |
36597431 | spotrebný material k PC | 101,04 vrátane DPH |
91/2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 1.5.2021 | |
FA26821623 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 100,93 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | |
FA26821586 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistné za vozidlo | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
FA26821494 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 100,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 16.10.2021 | |
FA26821413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 100,28 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 | |
FA26821391 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | váľanda | 100.- vrátane DPH |
200/2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 6.8.2021 |