Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920210143 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | odber vody 2021 | 404,26 vrátane DPH |
VZN z 1.10.2015 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
FA26920210039 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | odber vody 7.2020.1.2021 | 524,33 vrátane DPH |
30-00052372PO2012 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210037 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | odber vody 7.2020.1.2021 | 340,12 vrátane DPH |
30-000121559PO2016 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobrastá strava 12/2020 | 4794,97 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 04.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 1/2021 | 3579,96 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 2/2021 | 3522,28 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 3/2021 | 3464,74 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210130 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 4/2021 | 4029,97 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 06.05.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210055 | Livonec SK, s.r.o. Slovenská 6, Košice |
48121347 | oprava a kontrola has.prístrojov | 129,6 vrátane DPH |
AB/16/2021 | 04.02.2021 | 15.02.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210334 | Ruščák Imrich Kostolná 40,Valaliky |
10705198 | oprava plyn.kotla Byster | 174,00 vrátane DPH |
AB/103/2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210279 | FRICUP Stav s.r.o. Jovsa 190 |
48107824 | oprava spevn. plochy Valaliky | 23137,20 vrátane DPH |
AB/77/2021 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 6.10.2021 | |
FA26920210304 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | oprava vozidla | 1135,10 vrátane DPH |
AB/76/2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210178 | SWAM servis s.r.o Vozárova 1, Košice |
36602833 | oprava vozidla | 743,41 vrátane DPH |
AB/51/2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210118 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | oprava vozidla | 338,71 vrátane DPH |
AB/28/2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210393 | Vladimír Jurko-JURTEX Lomonosovova 36, Košice |
32519150 | osušky, uteráky pre SUS | 837,50 vrátane DPH |
AB/142/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210177 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | PaM mesačník 2022 | 66,00 vrátane DPH |
AB/58/2021 | 22.06.2021 | 28.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210300 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pev.linka AB, Internet Valaliky | 111,23 vrátane DPH |
9918963878 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210284 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda N.Kamenica 9/21 | 57,00 vrátane DPH |
2017088 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210309 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 10/21 | 114,00 vrátane DPH |
2017088 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210338 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 11/21 | 96,90 vrátane DPH |
2017088 | 02.12.2021 | 13.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210372 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 12/21 | 91,20 vrátane DPH |
2017088 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210144 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | platba TDO r.2021 | 164,25 vrátane DPH |
zák.o daniach a MP | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
FA26920210243 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | platba za plyn | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 24.8.2021 | |
FA26920210161 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
36697270 | platby za hovory | 201,45 vrátane DPH |
14997/2017-M_ODP | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210245 | OrangeSlovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | platby za hovory 7/2021 | 197,93 vrátane DPH |
Z 372/OI/2017 | 10.08.2021 | 13.08.2021 | 24.8.2021 | |
FA26920210208 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | platby za hovory Orange | 201,10 vrátane DPH |
Z372/OI/2017 | 09.07.2021 | 20.07.2021 | 4.8.2021 | |
FA26920210297 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn KE, Byster,Valaliky 10/21 | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.10.2021 | 13.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210323 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn KE,Byster,Valaliky 11/21 | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210357 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn KE,Byster,Valaliky 12/21 | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn KE,Byster,Valaliky 9/21 | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
FA26920210167 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn Košice, Byster, Valaliky | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 02.06.2021 | 11.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210205 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn Košice, Byster,Valaliky | 473,50 vrátane DPH |
CDRNK/572019-001 | 06.07.2021 | 09.07.2021 | 15.7.2021 | |
FA26920210135 | Antik Telecom Čárskeho 10, Košice |
36191400 | popl.telefon, internet 4/2021 | 79,45 vrátane DPH |
201507260003106082 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210092 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | popl.za internet 3/2021 | 29,63 vrátane DPH |
VS0120092971 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210093 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | popl.za internet a tel. 3/2021 | 92,39 vrátane DPH |
201507260003106082 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210068 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za inter.a telef.2/2021 | 63,23 vrátane DPH |
201507260003106082 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210070 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internett | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210049 | Antik telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za inter. a telef. 1/2021 | 64,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210008 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za inter. a telef. popl. 12/2020 | 60,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 07.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210025 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatok za interne 1/2021 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | 12.4.2021 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206