Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920210160 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skut.odobratej stravy | 4107,91 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210130 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 4/2021 | 4029,97 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 06.05.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 3/2021 | 3464,74 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 2/2021 | 3522,28 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava 1/2021 | 3579,96 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobrastá strava 12/2020 | 4794,97 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 04.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210331 | FRICUP Stav s.r.o. 07232 Jovsa 190 |
48107824 | výmena streš.okna N.Kamen. | 1302,76 vrátane DPH |
AB/97/2021 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210279 | FRICUP Stav s.r.o. Jovsa 190 |
48107824 | oprava spevn. plochy Valaliky | 23137,20 vrátane DPH |
AB/77/2021 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 6.10.2021 | |
FA26920210250 | FRICUP Stav s.r.o. 072 32 Jovsa |
48107824 | výmena strešn. krytiny Byster | 15123,78 vrátane DPH |
AB/41/2021 | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 3.9.2021 | |
FA26920210360 | EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17, Košice |
31684165 | odber a lab.vzorka vody NK | 166,56 vrátane DPH |
AB/101/2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210371 | Drevo - mat s.r.o. Obchodna 9/17 Sečovce |
44062966 | ročná prehliadka DI N.Kam. | 51,60 vrátane DPH |
AB/100/2021 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210026 | Dekort spol. s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 114,76 vrátane DPH |
AB/7/2021 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210011 | Dekort spol. s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 304,38 vrátane DPH |
AB/190/2020 | 07.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210020 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 255,77 vrátane DPH |
AB/182/2020 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210019 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 297,69 vrátane DPH |
AB/183/2020 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210124 | Bohasel Zimná 8, Košice |
37000977 | posúdenie stavu el.spotr. | 36 vrátane DPH |
AB/37/2021 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
FA26920210377 | BALU -Luby Viktor Plzeňská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotr.Vyš.Kam. | 1007,00 vrátane DPH |
AB/119/2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210376 | BALU -Luby Viktor Plzeňská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotr. Košice | 763,00 vrátane DPH |
AB/118/2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210375 | BALU -Luby Viktor Plzeňská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotr. N.Kam. | 998,00 vrátane DPH |
AB/117/2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210374 | BALU -Luby Viktor Plzeňská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotr. Byster | 1092,00 vrátane DPH |
AB/116/2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210373 | BALU -Luby Viktor Plzeňská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotr. Valaliky | 912,00 vrátane DPH |
AB/115/2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210339 | Astralmed SK s.r.o. Rozhanovce, Slobody 17 |
50025864 | údržba ČOV 11,12/21 | 105,00 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210328 | ASTRALMED SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV 10/21 | 40,00 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210285 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV Niž.Kam.8,9/21 | 95,00 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210088 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba čističky 2/2021 | 40 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210069 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba čističky 1/2021 | 65 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 12.4.2021 | |
FA26920210254 | ASTRALMED SK Rozhanovce, Slobody 17 |
50025864 | údržba ČOV | 40,00 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 05.01.2021 | 03.09.2021 | 6.10.2021 | |
FA26920210179 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV | 120,00 vrátane DPH |
AB/11/2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 7.7.2021 | |
FA26920210368 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia domov | 234,00 vrátane DPH |
AB/109/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210367 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | dezinsekcia bytu | 48,00 vrátane DPH |
AB/113/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210150 | ARCONA Capital RE Slovakia Letná 45, Košice |
36681385 | vyúčtovanie za EE | 178,40 vrátane DPH |
41201245 | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 1.6.2021 | |
FA26920210227 | AQUA PRO EUROPE,a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pitnej vody NK/7/21 | 74,10 vrátane DPH |
2017088 | 02.08.2021 | 13.08.2021 | 24.8.2021 | |
FA26920210372 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 12/21 | 91,20 vrátane DPH |
2017088 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210338 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 11/21 | 96,90 vrátane DPH |
2017088 | 02.12.2021 | 13.12.2021 | 30.12.2021 | |
FA26920210309 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda Niž.Kam. 10/21 | 114,00 vrátane DPH |
2017088 | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 8.12.2021 | |
FA26920210295 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača vody N.K. | 10,44 vrátane DPH |
2017088 | 01.10.2021 | 13.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210284 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pitná voda N.Kamenica 9/21 | 57,00 vrátane DPH |
2017088 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 2.11.2021 | |
FA26920210259 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pit.vody N.Kamenica | 91,20 vrátane DPH |
2017088 | 02.09.2021 | 10.09.2021 | 6.10.2021 | |
FA26920210187 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pitnej vody NK 6/21 | 91,20 vrátane DPH |
2017088 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 15.7.2021 | |
FA26920210186 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf. dávkovača vody 3.Q | 10,44 vrátane DPH |
2017088 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 15.7.2021 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206