Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210360 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci | 180,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210359 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, RD TV | 523,34 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210358 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, CDR Sečovce | 1777,39 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, RD Milhostov | 255,37 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210356 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2021 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210355 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8 ,078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210354 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis Dacia Lodgy | 424,45 vrátane DPH |
99 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210353 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis Opel Zafira | 1220,04 vrátane DPH |
100 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210352 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
14338785 | Tovar podľa výberu | 10,70 vrátane DPH |
5 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210351 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu - potreby pre psychológa CAN | 114,55 vrátane DPH |
5 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210350 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210349 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 159,12 vrátane DPH |
43 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210348 | Mladosť Sečovce Obchodná 24, 078 01 Sečovce |
33157987 | Posypová soľ | 27 vrátane DPH |
79 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210347 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Posypová soľ | 34,20 vrátane DPH |
43 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210346 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2021 | 5147,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210345 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
50200453 | Výživové doplnky | 445 vrátane DPH |
98 | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | 141,43 vrátane DPH |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210343 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2021 | 47 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210342 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/2021 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 1975,39 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210340 | SHV-TV spol. s r.o. Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov |
52674932 | Odborná prehliadka plynových rozvodov | 620 vrátane DPH |
80 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210339 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 11/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210338 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce |
31633200 | Maliarske potreby | 23,54 vrátane DPH |
10 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210337 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210336 | Základná škola - ŠJ Pribinova 34, 07501 Trebišov |
35541067 | Strava v ŠJ M.Gažiková 10-11/2021 | 31,20 vrátane DPH |
67 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210335 | Jozef Balint -MB pneu Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce |
44453108 | Prezutie pneumatík | 142,20 vrátane DPH |
97 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210334 | Mladosť Sečovce Obchodná 24, 078 01 Sečovce |
33157987 | Príslušenstvo k tramplíne - projekt VW | 185 vrátane DPH |
96 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210333 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.11 - 23.12.2021 | 364,93 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210332 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 12/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210331 | AUTOTIP, spol. s r. o. Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce |
35832789 | Servis Opel Vivaro | 44,80 vrátane DPH |
95 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210330 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavská 6 ,071 01 Michalovce |
10712976 | Revízie elektr.zariadení | 3097,30 vrátane DPH |
73 | 29.11.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210327 | BenTel Slovakia Hanojská 4, 040 13 Košice |
46506802 | Servisný zásah do hodiny HW - EDS | 70,80 vrátane DPH |
93 | 25.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210324 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NON HP | 130,80 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 22.11.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210322 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky 4 zamestnancov | 227 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 22.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210319 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 03 Vranov n. Topľou |
41911920 | Preprava a zneškodnenie odpadov II.polrok 2021 | 91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2021 | 18.11.2021 | 03.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210303 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 258,25 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 04.11.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210302 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NON HP | 175,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 04.11.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210301 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NON HP | 303,60 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 04.11.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 11.1.2022 | |||||
20210328 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, 040 14 Košice |
47904844 | Detské chodítko LOJZÍK - projekt VW | 300,00 vrátane DPH |
94 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 11.1.2022 |